看一下你結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒(méi)有。

我廠11月開(kāi)始建賬,8月付出去的裝修費(fèi)怎么處理呢?把初始數(shù)據(jù)錄完后,資產(chǎn)負(fù)債表不平,資產(chǎn)比負(fù)債所有者權(quán)益多三十幾萬(wàn)怎么弄?
老師,我司去年籌建期間,我把籌建期間發(fā)生的費(fèi)用都直接算管理費(fèi)用了,需要去改資產(chǎn)負(fù)債表嗎?能不能把管理費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到開(kāi)辦費(fèi)呢?借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)招待/加油/社保貸管理費(fèi)用招待/加油,社保,這個(gè)可以嗎?跨年的
籌建期發(fā)生的管理費(fèi)用,錄完后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個(gè)怎么處理
老師您好:開(kāi)辦期的公司資產(chǎn)負(fù)債表我把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后不平,要怎么處理,
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平 差244.25,發(fā)現(xiàn)是管理費(fèi)用折舊費(fèi)多提了,我現(xiàn)在改了,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)變了,利潤(rùn)表導(dǎo)出來(lái)還和之前的一樣,請(qǐng)問(wèn)這要怎么處理啊,兩表的關(guān)系剛好差這個(gè)數(shù)
自家苗圃自產(chǎn)自銷(xiāo)的,開(kāi)票的話需要做賬嗎,然后是不是只能開(kāi)普票,不能開(kāi)增值稅發(fā)票啊
老師您好,我們是一家灰礦石加工企業(yè),發(fā)生的買(mǎi)菜,肉等費(fèi)用計(jì)入什么科目
忘記報(bào)七月八月的印花稅了,九月報(bào)了已經(jīng)繳納了,補(bǔ)報(bào)是選擇七月到九月申報(bào)印花稅修改是七到八月嗎
設(shè)備改造換下來(lái)的零件算錢(qián)是直接抵扣還是各開(kāi)各的
老師,你好,想問(wèn)下客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品,但是沒(méi)有對(duì)公付款,是走的對(duì)私,請(qǐng)問(wèn)這樣怎么做賬,付現(xiàn)金要保留什么憑證?
上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,季末人數(shù)填寫(xiě)成9月的從業(yè)人數(shù),不是填的三個(gè)月的平均數(shù),填錯(cuò)了怎么辦?。繒?huì)不會(huì)對(duì)殘保金有影響啊
請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局里發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)主要起什么作用
7-9月收入430萬(wàn),是不是這部分收入對(duì)應(yīng)拿回來(lái)的成本只能是拿普通發(fā)票回來(lái)抵扣成本。如果是11月申請(qǐng)為一般納稅人,是不是要11月產(chǎn)生的收入,對(duì)應(yīng)的成本才可以拿增值稅專(zhuān)用發(fā)票呢?
日常怎么用表格管理單證收齊的臺(tái)賬,有沒(méi)有表格
老師 公司一般只有一套賬務(wù)怎么更好的區(qū)別 有票無(wú)票呢, 有什么好的方法嗎 , 第2年會(huì)算清繳時(shí)候還得再找一遍 哪些調(diào)增 ,生活中有什么技巧嗎。 目前我就是覺(jué)現(xiàn)金會(huì)計(jì)給有票,無(wú)票的 支出, 分開(kāi)支。但我這邊怎么處理呢


怎樣結(jié)轉(zhuǎn)損益?把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)損益是每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,月末結(jié)賬的時(shí)候你點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。