你這個是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個,未分配利潤 沒有數(shù)據(jù)

老師你好,有個問題請教一下。上年度的資產(chǎn)負(fù)債表里,期末余額 資產(chǎn)和負(fù)債是平的,但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負(fù)債不平了,應(yīng)交稅費里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整?資產(chǎn)負(fù)債表不平了。
你好 老師,我想咨詢一下,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,但加上管理費用和財務(wù)費用,資產(chǎn)負(fù)債表就平了,這是怎么回事
你好老師,我結(jié)賬時試算平衡資產(chǎn)負(fù)債表,一直不平行,是怎么回事?資產(chǎn)總計比負(fù)債和所有者權(quán)益一直少,這樣應(yīng)該怎么解決?
你好,想咨詢一下,資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)總額和負(fù)債加所有者權(quán)益的差異正好是上年未分配利潤虧損的數(shù)據(jù),這個是怎么回事呢
老師好,問一下,期初余額平,資產(chǎn)負(fù)債表不平,如何調(diào)整?就是差在管理費用9600了,
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個月開票預(yù)計開160萬,要交1個點的增值稅和附加稅12個點除以2的稅嗎?
老師,我們老板問我一些機(jī)器改造費用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒有錢了,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后導(dǎo)致本年利潤有14萬,這個繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報?是用去年的數(shù)據(jù)來申報嗎?
老師這個怎么填寫。。。是我找錯了位置嗎
8500元工資第一個月上多少錢稅
注冊資本是100萬,但是沒有打錢進(jìn)去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實收資本嗎
個稅每月最晚什么時候申報?
結(jié)轉(zhuǎn)了呀
那這個是沒有取到本年利潤數(shù)據(jù),這個,你資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額 =本年利潤余額%2B未分配利潤余額 那你把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面看看,