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你好 老師,我想咨詢一下,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,但加上管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表就平了,這是怎么回事

2020-04-23 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-23 11:59

你這個是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個,未分配利潤 沒有數(shù)據(jù)

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快賬用戶7487 追問 2020-04-23 12:02

結(jié)轉(zhuǎn)了呀

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齊紅老師 解答 2020-04-23 12:08

那這個是沒有取到本年利潤數(shù)據(jù),這個,你資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額 =本年利潤余額%2B未分配利潤余額 那你把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面看看,

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你這個是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個,未分配利潤 沒有數(shù)據(jù)
2020-04-23
你好,你這個應(yīng)交稅費(fèi)的余額都是哪些科目組成的?
2024-01-24
上年虧損要進(jìn)到上年未分配利潤,應(yīng)該是當(dāng)年的期初,可能是沒有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致
2021-08-03
應(yīng)交稅費(fèi)2019年12月份的期末數(shù)應(yīng)該是你2020年1月份的年初數(shù)啊 為什么不相等呢
2020-04-09
您好 計入利潤分配-未分配利潤欄次
2022-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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