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老師請(qǐng)你解答下 增值稅稅控專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅額的賬務(wù)處理 步驟寫清楚些啊

2022-01-27 11:17
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-27 11:18

借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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快賬用戶8946 追問 2022-01-27 11:22

需要抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用(金額用負(fù)數(shù)表示嗎?)

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齊紅老師 解答 2022-01-27 11:23

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)不是貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶8946 追問 2022-01-27 11:24

我知道 了 負(fù)數(shù)的意思是 貸方是管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-01-27 11:25

哦對(duì)的是的是這么理解的。

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借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-01-27
根據(jù)您提供的信息,申報(bào)增值稅的過程中,稅控盤減免稅款的相關(guān)步驟可能因地區(qū)和具體政策而有所不同。一般來說,需要填寫幾個(gè)表格以完成減免稅款的申報(bào)。 您提到的第一步填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì),這是申報(bào)增值稅減免稅款的第一步,需要詳細(xì)填寫減免稅款的相關(guān)信息。 第二步增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)稅額抵減情況表,這個(gè)表格用于申報(bào)稅額抵減的情況,涉及到稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的抵減。 第三步主表應(yīng)納稅額減征額,這是申報(bào)增值稅減免稅款的最后一步,需要在主表中填寫應(yīng)納稅額減征額。
2023-11-06
您好 因?yàn)榭梢匀~抵扣增值稅 所以不單獨(dú)體現(xiàn)發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-22
您好,這個(gè)是沒錯(cuò),沒錯(cuò)的
2023-11-08
您好,你們?nèi)〉玫亩惪胤?wù)費(fèi)發(fā)票可以全額抵減增值稅的
2023-08-30
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