你好,物業(yè)公司計提每月維保費未取得發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 后期取得發(fā)票 沖銷之前計提,借:應(yīng)付賬款,貸:主營業(yè)務(wù)成本 根據(jù)發(fā)票做成本分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款

購入固定資產(chǎn),當(dāng)時沒取得發(fā)票,但是已付款,分錄如何做?這種情況計提折舊時如何做?后期取得發(fā)票時分錄又如何做?
物業(yè)公司計提每月維保費未取得發(fā)票,后期取得發(fā)票未付款這個如何做分錄
2022年物業(yè)費,未支付也未取得發(fā)票,在23年1月付款,2月取得發(fā)票,如何做賬?22年所得稅能否稅前扣除?
已經(jīng)發(fā)生的電費但發(fā)票尚未取得,銀行已扣款。記入當(dāng)月成本時,進(jìn)項稅額這部分用什么科目?發(fā)票取得后分錄如何做?
下屬分公司注銷前所付電費未取得發(fā)票,如何做賬?注銷后總公司取得發(fā)票后如何做賬?
開票內(nèi)容是 *經(jīng)營租賃的*租金 稅率是百分之幾?
銷售收入減去成本減去提成是什么
老師,我單位是一般納稅人,前幾個月確定收入客戶說先不要開發(fā)票當(dāng)時按月份收入各無票申報了,,在這個月客戶通知之前收入要開發(fā)票出來,這個報稅系統(tǒng)顯示之前已經(jīng)申報無票收入的40w了,這個月報稅怎么報啊?
我增加了預(yù)算會計分錄,設(shè)置了601財政撥款預(yù)算收入,721事業(yè)支出,801資金結(jié)存,810財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),財政撥款預(yù)算收入和財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)余額在貸方,是正數(shù),事業(yè)支出和資金結(jié)存也在貸方,是負(fù)數(shù),有問題一樣,啥原因呢
老師,請教一個問題,我們預(yù)收了菲律賓的折合2000人民幣預(yù)收款,請問計提銷項稅額,分錄怎么做?
老師,有客戶問一年開不超過500萬,是指一年,還是一個循環(huán)年度,這個是什么意思呢
就是資源稅中,準(zhǔn)予扣減的外購應(yīng)稅產(chǎn)品購進(jìn)金額,本地區(qū)原礦適用稅率和本地區(qū)選礦適用稅率,本地區(qū)是指購入后又出售的一方所在地,還是原本銷售方所在的喔
異常憑證的進(jìn)項發(fā)票,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄?
這個分錄對么,為了沖平轉(zhuǎn)出未交是負(fù)數(shù),之前一直結(jié)轉(zhuǎn)錯了,現(xiàn)在想都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
老師,廚具衛(wèi)具零售在商品和服務(wù)稅收分類編碼中的哪里,可以查詢到
?(????? .? ?????? ?)謝謝謝謝!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。