借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-(進項稅額轉(zhuǎn)出)

老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(含代收電費)收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營業(yè)務成本 -其他應付款 -應交稅費-增值稅-進項稅額 貸-銀行存款 2、代收電費進項稅額轉(zhuǎn)出分錄:借-應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸-應交稅費-增值稅-進項稅 借-其他應付款 貸-應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 煩請老師,幫我看看這樣做對嗎?
我們一個勞務項目,業(yè)主和A公司簽的合同,A公司把勞務分包給我們勞務公司,現(xiàn)在付民工工資,勞務公司開票給A公司,業(yè)主那邊直接轉(zhuǎn)給了民工,做賬是借應收賬款-A公司,貸主要業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 借主要業(yè)務成本 貸 應收賬款-A公司嗎
進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,轉(zhuǎn)出之前的進項發(fā)票做了借:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 進項稅額轉(zhuǎn)出成本也要做轉(zhuǎn)出吧,不單指稅額要做轉(zhuǎn)出是嗎,怎么做呢
老師好!老師,我公司購進A公司產(chǎn)品,同時我公司又銷售產(chǎn)品給A公司,購進:借:庫存商品—A產(chǎn)品60萬 應交稅費—增值稅—進項稅額10萬 貸:應付款賬款—A公司 70萬 銷售商品給A公司時 借:應收賬款—A公司100萬 貸:應交稅費—增值稅—銷項稅額10萬 主營業(yè)務收入90萬 最后還要做一張憑證: 借:應付賬款—A公司70萬 貸:應收賬款—A公司100萬 那A公司剩余的30萬元應收款是否需要做賬務處理呢?謝謝!
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費用/主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 因為銷項為0所以做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 什么時候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 然后你的進項和進項轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應的進項稅額可以全額抵扣嗎?對應的賬務處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
第三季度利潤總額10萬,交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤總額5萬,所得稅會退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時候 這個統(tǒng)計經(jīng)濟區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
申請人對稅務機關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應當先繳納罰款和加處罰款,再申請行政復議,這段話對嗎?