老師正在解答下,請稍等
某煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當(dāng)月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元.進(jìn)項稅額156萬元,煙絲全部驗收人庫;(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬元;
7、某鞭炮焰火制造廠系增值稅-般納稅人,增值稅和消費稅納稅期限均為1個月。2019年5月份該廠有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下: (1) 購進(jìn)生產(chǎn)用原材料1批并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明的價款、增值稅款分別為70萬元、11.9萬元; 支付運費3萬元,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的增值稅額0.33萬元。材料已驗收入庫,貨款已轉(zhuǎn)賬付訖。 (2 )將訂做的包裝物運回企業(yè)并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明的價款、稅款分別為20萬元、3.4萬元;貨款已轉(zhuǎn)賬付訖;包裝物已驗收入庫并全部投入使用。 (3)購進(jìn)載貨汽車2輛,取得機動車銷售統(tǒng)發(fā)票上注明的價款、增值稅款分別為20萬元、3.4萬元。 . (4)購進(jìn)辦公用品1批并取得增值稅普通發(fā)票,支付金額0.5萬元。 (5)支付水費,取得自來水公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明的價款、稅款分別為6萬元、0.18萬元;支付電費,取得供電部門開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明的價款、稅款分別為10萬元、1.7萬元;上述水、電均為生產(chǎn)、經(jīng)營管理耗用。(6) 銷售給某公司鞭炮焰火1批,取得銷售額(不含增值稅) 120萬元。 (7) 銷售給某單位鞭炮焰火1
某鞭炮廠(增值稅一般納稅人)用外購已稅的焰火繼續(xù)加工高檔焰火。2020年10月銷售高檔焰火,開具增值稅專用發(fā)票注明銷售額1000萬元;本月外購焰火400萬元,取得增值稅專用發(fā)票,月初庫存外購焰火60萬元,月末庫存外購焰火50萬元,相關(guān)發(fā)票符合固定并在當(dāng)月抵扣,請計算,本月準(zhǔn)許扣除的外購焰火已繳納的消費稅稅額為
2.甲禮花廠 2021 年 6 月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)委托乙廠加工一批焰火,甲廠提供原材料成本為 37.5 萬元。當(dāng)月乙廠將加工完畢的焰火交付甲廠,開具增值稅專用發(fā)票注明收取加工費 5 萬元。 (2)將委托加工收回的焰火 60%用于銷售,取得不含稅銷售額 38 萬元,將其余的 40%用于連續(xù)生產(chǎn) A 型組合焰火。 (其他相關(guān)資料:焰火消費稅稅率為 15%) 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數(shù)。 (1)計算業(yè)務(wù)(1)中乙廠應(yīng)代收代繳的消費稅。 (2)判斷業(yè)務(wù)(2)中用于銷售的焰火是否應(yīng)繳納消費稅并說明理由,如果需要繳納,計算應(yīng)繳納的消費稅。
某鞭炮廠為增值稅,一般納稅人用外購已稅的焰火繼續(xù)加工高檔焰火,2021年10月銷售自產(chǎn)高檔焰火,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款1000萬元,本月外購驗貨取得增值稅專用發(fā)票,注明不含增值稅價款400萬元月初庫存外購驗貨賬面金額60萬元,月末庫存外購驗貨賬面金額40萬元,鞭炮焰火消費稅率15%,該廠當(dāng)月應(yīng)交消費稅多少萬元?
老師好,國科小彌補虧損時間是幾年?
老師,請問一下開票的應(yīng)交增值稅3299.76 ,繳納3299.77多了一分錢,怎么調(diào)整???調(diào)整應(yīng)交增值稅 借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅0.01可以不?
fca報關(guān)是不是報關(guān)單需要寫港雜費,但單證備案是不是就不用港雜費發(fā)票嗎?因為不是我方出的費用
經(jīng)校驗稅務(wù)部門信息,企業(yè)還存在(該納稅人狀態(tài)不是正常、停業(yè)、清算戶和簡易注銷戶,納稅人狀態(tài)為注銷;該納稅人的社保費登記信息未注銷,請核實;)問題,請在簡易注銷公告期屆滿前到稅務(wù)部門處理完畢,以免影響企業(yè)注銷。 老師,在辦理企業(yè)注銷,然后稅務(wù)這邊已經(jīng)開出了清稅證明,在辦理工商的時候提示了上述信息,是什么原因,北京地區(qū)的
請郭老師接,郭老師,新開的生產(chǎn)制造企業(yè),費用都是入開辦費嗎,人工,也入開辦費
平臺內(nèi)主播收入代繳個稅按照累計預(yù)扣預(yù)繳申報,比如主播8月收入4000那個稅該怎么算,是{(4000-800)-5000}×3%還是怎么算
老師你好,累計虧損總額在哪里可以看到?謝謝
不征稅,免稅進(jìn)項要不要入賬
老師,您好!公司把貨運車賣給個人,怎么開票?
老師購買對公積存金如何做賬
老師您算出來了嗎(*?????)
當(dāng)月該鞭炮廠應(yīng)納消費稅=1000×15%-(60%2B400-40)×15%=87(萬元)