你好 (1)卷煙廠9月準予扣除的進項稅額。 156加上60*9% (2)卷煙廠9月增值稅銷項稅額。 4407/(1加上13%)*13%加上50/(1加上13%)*13% (3)計算外購已稅煙絲用于連續(xù)生產卷煙,可以抵扣的已納消費稅額。( 400*30% 4)關于卷煙廠9月消費稅稅額。 1500*150/10000加上4407/(1加上13%)*56%減400*30%
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產經(jīng)營情況如下:()月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貧款金額1200萬元.進項稅額156萬元,煙絲全部驗收人庫;(2)本月生產領用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產卷煙1500箱(標準箱),全部時外銷售,取得含稅梢售額4407萬元。支付銷貧運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明含稅價款50萬元。(提示:煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。)要求:根據(jù)上述資料,分析計算下列各題。.(1)卷煙廠9月準予扣除的進項稅額。(2)卷姻廠9月增值稅銷項稅額。(3)計算外購已稅煙絲用于連續(xù)生產卷煙,可以抵扣的已納消費稅額。(4)關于卷煙廠9月消費稅稅額。
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產經(jīng)營情況如下:()月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貧款金額1200萬元.進項稅額156萬元,煙絲全部驗收人庫;(2)本月生產領用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產卷煙1500箱(標準箱),全部時外銷售,取得含稅梢售額4407萬元。支付銷貧運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明含稅價款50萬元。(提示:煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。)要求:根據(jù)上述資料,分析計算下列各題。.(1)卷煙廠9月準予扣除的進項稅額。(2)卷姻廠9月增值稅銷項稅額。(3)計算外購已稅煙絲用于連續(xù)生產卷煙,可以抵扣的已納消費稅額。(4)關于卷煙廠9月消費稅稅額。
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產經(jīng)營情況如下:0)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付發(fā)款全額1200萬元,進項稅額156萬元,煙絲全部驗收人庫;(2)本月生產領用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產卷煙1500箱(標準箱),全部對外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普遍發(fā)票注明含稅價款50萬元。(提示:煙絲消女稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元元,比例稅率為56%)要求:根據(jù)上述資料,分析計算下列各題。(/)卷煙廠9月準予扣除的進項稅額。(2)卷煙廠9月增值稅銷項稅額。(3)計算外購已稅煙絲用于連續(xù)生產卷煙,可以抵扣的以納消費稅額(4)關于卷煙廠9月消費稅稅額
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產經(jīng)營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元.進項稅額156萬元,煙絲全部驗收人庫;(2)本月生產領用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產卷煙1500箱(標準箱),全部對外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明含稅價款50萬元。(提示:煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。)要求:根據(jù).上述資料,分析計算下列各題。(1)卷煙廠9月準予扣除的進項稅額。(2)卷煙廠9月增值稅銷項稅額。(3)計算外購已稅煙絲用于連續(xù)生產卷煙,可以抵扣的已納消費稅額。(4)關于卷煙廠~9月消費稅稅額。
某煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產經(jīng)營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元.進項稅額156萬元,煙絲全部驗收人庫;(2)本月生產領用外購已稅煙絲400萬元;
員工已個人名義為公司貸款,利息可以作為成本嗎
老師這個是開什么項目合同是不是有點問題
什么時候用預計負債什么時候用合同負債,總是會混亂
新公司設立時董事 經(jīng)理 財務負責人必須設立嗎 具體什么要求
我現(xiàn)在要更正2季度的所得稅報表,發(fā)現(xiàn)資產總額有誤1-2季度的資產總額有誤,能修改嗎
老師您好,我公司跟a公司有簽訂一個合同,由我公司服務學校,學校向我公司打款,然后我公司扣下收款的百分之5剩余打給a公司,a公司根據(jù)我公司的打款金額給我公司開具了發(fā)票?,F(xiàn)在我要做收入,我是按總的收款確認呢?還是按我自己留下來的.百分之5確認呢?a公司給我公司開的發(fā)票內容是研發(fā)技術服務費
所得稅上的資產總額重要嗎
現(xiàn)在主要是有兩個公司吧,就是要注銷。注銷的時候可能牽扯到一些稅務上面兒問題,需要調整。反正就是肯定是還是。領導的意思就是,少交或者是你不交的話,現(xiàn)在是不太現(xiàn)實,就是想少交點兒稅,怎么把這個清水證明出來,然后就是注銷兩家公司。
2024年做無票86萬,2025年可沖回這部分無票,賬務怎么處理,2024年匯算怎么更正
老師,我公司租的房子打了個押金2000,打的是A然后昨天對方給我們退押金,退押金的人是她媳婦,b,可以嗎,需要啥附件嗎
第一題有沒有解析
你好,第一題的解析是 (1)卷煙廠9月準予扣除的進項稅額。 156加上60*9%
你能告訴我為什么這么算嗎
你好,這個是算上進項增值稅和運費的增值稅的
謝謝老師
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d