那你現(xiàn)在的話(huà)就是稅務(wù)申報(bào)表里面做轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出之后你就會(huì)有多交的稅,那么多交的稅,你看一下是不是之前年度的,之前年度的就放到一切年度損益。
老師稅務(wù)稽查去年的發(fā)票要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出成本調(diào)增,報(bào)表怎么修改和賬務(wù)分錄怎么寫(xiě)
稅務(wù)稽查與實(shí)際經(jīng)營(yíng)不符的發(fā)票要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅后怎么入賬,其對(duì)應(yīng)的成本也要求轉(zhuǎn)出,怎么入賬
請(qǐng)教老師:去年9月份一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票已入賬進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣!今年6月份發(fā)現(xiàn)上游單位走逃!稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,6月份的賬目中已將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出!現(xiàn)在要求同時(shí)將成本也轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交企業(yè)所得稅!請(qǐng)問(wèn),成本轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
想問(wèn)下 服務(wù)業(yè) 20年發(fā)生的業(yè)務(wù)對(duì)方出了問(wèn)題 稅務(wù)要求調(diào)整 成本調(diào)出更正20年匯算 進(jìn)項(xiàng)本期轉(zhuǎn)出 當(dāng)時(shí)入賬是借主營(yíng)成本 進(jìn)項(xiàng)貸銀行 現(xiàn)在發(fā)票失控稅務(wù)已操作賬面怎么錄入呀
老師,我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),今年8月份稅務(wù)稽查發(fā)票出了問(wèn)題,21年買(mǎi)貨的時(shí)候我是這樣做的分錄,借:庫(kù)存商品—工程材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額),貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品—工程材料,然后今年稅務(wù)稽查有問(wèn)題要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,通過(guò)銀行把增值稅和附加稅都交了,這個(gè)稅務(wù)稽查要求做轉(zhuǎn)出和補(bǔ)交稅金我該怎么做分錄處理呢
總分公司必須合并申報(bào)所得稅嗎
老師,假如我們是供貨商,和客戶(hù)談好,的商品銷(xiāo)售價(jià)稅合計(jì)金額是100000,我們要求加8個(gè)稅點(diǎn),那我這邊要求的是不是100000/0.92,如果我們是買(mǎi)方我們就要求100000*1.08是不是這樣?這樣做可以嗎?還涉不涉及一些別的東西?
老師,投入產(chǎn)出法申報(bào)表中的銷(xiāo)售數(shù)量就是公司實(shí)際的銷(xiāo)售數(shù)量是嗎
老師,個(gè)稅逾期罰款,需要蓋章罰款單,我可以把罰單傳給法人,然后彩打出來(lái)郵寄給稅務(wù)嗎
股東分紅決議9月10號(hào)出來(lái),16號(hào)給股東分紅時(shí),因?yàn)榻痤~大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號(hào)報(bào)稅并繳納稅款,這個(gè)屬于預(yù)交吧?這個(gè)還需要繳納滯納金嗎?
董老師 您好~有問(wèn)題想咨詢(xún)~
股東分紅申報(bào)個(gè)稅必須在1-15號(hào)的征期內(nèi)嗎?16號(hào)還能申報(bào)并繳納個(gè)稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門(mén)診,假如本月銷(xiāo)售如圖片所示,請(qǐng)問(wèn)增值稅減免表應(yīng)該如何填寫(xiě)呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒(méi)有講。
請(qǐng)問(wèn),公司怎么實(shí)交到位。可以借實(shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
之前年度的就放到以前年度損益。
是本年度的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,成本也要求轉(zhuǎn)出
沒(méi)有這里的成本轉(zhuǎn)出,是要求你在申報(bào)表里面轉(zhuǎn)出,你那個(gè)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理轉(zhuǎn)出根本就平不了帳。稅務(wù)局要求的只是你在申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出去交稅就行了,你做賬的話(huà),只需要按照你交的稅去做處理,就行。