對的是的,是這么做的。
去年申報了未開票收入,賬務(wù)處理也做了,今年補開發(fā)票,去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對得上的,今年我補開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上,申報表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入,
老師請教下,如果我月增值稅申報表報了不開具發(fā)票的銷售收入,那利潤表中營業(yè)收入欄中也必須體現(xiàn)這筆銷售收入的吧?
1月份增值稅專票開具了3091236.78元,紅沖了上期暫估的收入3091236.77,1月份暫估收入是948842.61,現(xiàn)在利潤表上的營業(yè)收入為948842.61元,那我增值稅報表中未開具發(fā)票那塊填成-2142394.16元才可以使增值稅報表上的銷售額與利潤表上的一致
老師在申報增值稅時 銷項 銷售不含稅金額是不是得跟利潤表中的本期營業(yè)收入金額一致?也就是說如果沒有開票但確認了收入也必須在銷項 不含稅金額那里添加不開票收入的金額?
制造業(yè)企業(yè)(主營飲料)開具“教育培訓”等服務(wù)類發(fā)票,該收入是否屬于“其他業(yè)務(wù)收入”?其 6 %稅額,是否計入銷項增值稅?或計入營業(yè)稅?申報增值稅時,該收入在申報表體現(xiàn)嗎?損益表中的收入無體現(xiàn)、僅在表“其他業(yè)務(wù)利潤”中體現(xiàn),對嗎?例如:開具教育培訓服務(wù)發(fā)票 2000元(其中,金額 1886.80元,6%稅額 113.20元),請老師詳細指點一下,寫出其完整會計分錄與解答與該業(yè)務(wù)相關(guān)的增值稅申報表、財務(wù)報表等問題。
老師 出口企業(yè)收到的貨款是人民幣可以申請退稅嗎
老師 可以介紹下一般納稅人出口的流程稅率政策這些嗎
老師你好就是單位個人債務(wù)債權(quán)轉(zhuǎn)出,150000這個要不要交個人所得稅,就是單位欠小李的錢寫了債權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)給小王了
請問收到稅務(wù)局信息,要求更正企業(yè)所得稅A表與利潤表年度累計數(shù)不符,更正后發(fā)現(xiàn)1季度的A表填寫錯誤了,現(xiàn)在只能更正2季度的,1季度的線上不能更正,請問這個數(shù)據(jù)是自動帶過來嗎?1季度還需要去稅務(wù)局更正嗎?
老師好,法人在幾個公司發(fā)工資,之前五個月總共發(fā)了4萬,計劃這后期按照3個點的稅率交個人所得稅,那后期法人每月在幾個公司發(fā)工資合計不超36000,還是一年36000*12=432000減去前面發(fā)的40000,(432000-40000)/7=56000,按56000這個數(shù)發(fā)呢?
老師,我在更正2024年的所得稅匯繳,利潤總額提示這個,詳見圖片,但是2024年的四季度所得稅申報表是不是不能更正了?
老師,你好,公司采購了1張價值1400的辦公桌和1個價值2399的冰箱需要入固定資產(chǎn)嗎?
甲方要求開具100%發(fā)票,只支付80%,怎樣用相關(guān)法律或其他規(guī)定說明只能開80%的發(fā)票?
公司是2016年11月注冊的,注冊資本要哪年到位
資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系指什么?
謝謝,老師
不用客氣,工作愉快。