同學(xué)你好 按照紅沖后的負(fù)數(shù)申報(bào)

我公司為一般納稅人,以維修為主要營(yíng)業(yè)收入,情況是這樣的,我單位維修完后,有的已經(jīng)開發(fā)票,有的沒有,我是做內(nèi)帳的,領(lǐng)導(dǎo)要求將沒開票的也掛在帳上,所以將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分為已開和未來(lái)兩類,例如,6月已經(jīng)將已開和未開掛上賬,為了避免虛增收入,6月未開票的在7月開出,我在做7月的報(bào)表時(shí)將6月的未開的做了紅字沖減,這樣就影響了7月的主營(yíng)收入?,我用的是金蝶軟件,那本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)不會(huì)有影響?
老師好!我們是小規(guī)模納稅人,7月份的時(shí)候開了一張普通發(fā)票,季末申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)這部分增值稅免繳,那么之前計(jì)提的增值稅現(xiàn)在做賬做在營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師請(qǐng)問,我12月沖了一筆7月的營(yíng)業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬,現(xiàn)在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表呢?我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝
老師請(qǐng)問,我12月沖了一筆7月的營(yíng)業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬,現(xiàn)在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢?7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝
老師請(qǐng)問,我12月沖了一筆7月的營(yíng)業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬,現(xiàn)在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢?謝謝
老師好,我們公司軟硬件的組合,存在什么情況能一起退稅呀,怎么我看他們組合銷售的時(shí)候,全開的軟件產(chǎn)品的發(fā)票,硬件都不單獨(dú)開票的,這合理么
A公司(香港注冊(cè)的公司,記賬本位幣人民幣) 根據(jù)合同約定支付11/15日支付b公司10000元人民幣配送費(fèi)通過美元戶支付(11-15銀行回單中銀行匯率為6,美元戶扣美金1666.67美金,即期匯率為7 ) 請(qǐng)問負(fù)債是人民幣金額固定的情況下,且并沒有通過美元戶兌換人民幣至人民幣戶再去支付款項(xiàng),而是直接通過美元戶支付,請(qǐng)問11.15付款當(dāng)天是否需要根據(jù)當(dāng)天即期匯率與銀行匯率差確認(rèn)匯兌損益?
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找平臺(tái)的誰(shuí)問?
可彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)是600萬(wàn),我一直沒理解那張表的意思,填我知道怎么填,但是填完之后的效果是不是,假如25年應(yīng)納稅所得額是100萬(wàn),本來(lái)要交企業(yè)所得稅的,彌補(bǔ)完以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅了
發(fā)票額度調(diào)增,一個(gè)月有次數(shù)限制嗎
老師好,我公司是2018年成立的注冊(cè)資金100萬(wàn)元的鋁合金加工企業(yè),一人有限公司,現(xiàn)在要求實(shí)繳,老板讓我去工商變少一點(diǎn),最低可以改為多少,我也不懂,請(qǐng)老師指點(diǎn)
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~
出口報(bào)關(guān)單在哪里下載?生產(chǎn)形企業(yè),增值稅申報(bào)時(shí)候,怎么知道當(dāng)月是否有出口業(yè)務(wù)?避免漏申報(bào)增值稅?
老師,報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票床墊單位是個(gè)。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經(jīng)退稅勾選用途確認(rèn)。
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎


老師負(fù)數(shù)可以保存嗎?增值稅不是也紅沖了嗎?應(yīng)該怎么填呢?屬于小微企業(yè)減免政策內(nèi)。沒開票是不是應(yīng)該填在未開票一欄呢?
是的 可以的 開通負(fù)數(shù)申報(bào)就可以
負(fù)數(shù)申報(bào)需要手動(dòng)開通嗎?還是填進(jìn)去就可以保存? 增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填??? 老師上一個(gè)問題能幫我都回答一下嗎?感謝! 確實(shí)不知道怎么操作了現(xiàn)在
同學(xué)你好 去稅局大廳開通負(fù)數(shù)申報(bào) 然后就可以申報(bào)了