您好,您好,時不時沒有計提完全,利潤表上沒有應(yīng)該就是沒有計提呀,

老師好,利潤表上本年累計數(shù),17年到20年的本年累計數(shù)相加,不等于現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的未分配利潤數(shù),中間有調(diào)整以前年度損益,這個對不上正常嗎
老師,請問資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù)沒有把以前年度損益調(diào)整科目的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出來該如何處理?它是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,但是沒到利潤分配那,導致資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù)不對
老師好,利潤表上的稅金及附加累計數(shù)不對,經(jīng)查發(fā)現(xiàn)分錄對的,資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)也是對的,利潤表卻沒有做上這一筆,如何調(diào)整利潤表?
老師好,問一下,資產(chǎn)負債表和利潤表的未分配利潤期初加上本年累計凈利潤與未分配利潤期末數(shù)不想等,差145.50、這是哪里有問題,如何查找? 銀行余額都可以對的上,
請問一般人企業(yè),11月資產(chǎn)負債表和利潤表對不上,發(fā)現(xiàn)利潤表的成本累計數(shù)不對,差額正好是利潤表期末減期初的值,怎么查啊
老師,個人京東下單購的白酒,能開公司抬頭的發(fā)票嗎
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,今年9月份給客戶開了一張發(fā)票金額:8450元。現(xiàn)在這張票客戶要作廢重開 我公司已繳納稅款84.50元,怎么處理?
請問出口企業(yè),裝箱單這個東西是找誰提供
老師,企業(yè)所得稅年報的資產(chǎn)總額平均值,是怎么計算的
老師,您好。拉貨的司機,工資算銷售費用還是管理費用?銷售費用和業(yè)務(wù)費用是同個意思嗎?謝謝!
老師您好,我現(xiàn)在查出來2022年有一筆原材料-輔材沒有結(jié)轉(zhuǎn),就是現(xiàn)在科目余額表上有一筆原材料輔材的余額,163909.6元,這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
公戶轉(zhuǎn)對方公司公戶停車費720元,對方公司沒有開發(fā)票,對方說停車費已經(jīng)優(yōu)惠一半了,不能開發(fā)票,請問一下我這個賬怎么辦?
請教老師,問下,從代賬那接回賬務(wù),發(fā)現(xiàn)他們沒有進銷存臺賬,每月成本按比例結(jié)轉(zhuǎn),這樣有風險嗎,我接手的話,是重新建立臺賬,還是要把之前每個月的數(shù)據(jù)重新弄一次,還是繼續(xù)按照他們之前的結(jié)轉(zhuǎn)比例去結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)驗收單是內(nèi)部驗收還是
老師好,股東轉(zhuǎn)入投資款,用途卻寫成借款,這個改怎么做賬務(wù)處理呢
有做計提分錄的,也有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,所以資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)都正確,就利潤表上少了這筆
那不應(yīng)該啊,計提到稅金及附加,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候結(jié)轉(zhuǎn)這個科目了對吧,那就是軟件的問題
是的,我現(xiàn)在上交第四季度才發(fā)現(xiàn)累計數(shù)不對,發(fā)現(xiàn)第二季度少了這筆,那應(yīng)該怎么補救?
補提上,不過錢不多的話,不重要,只要不欠稅,稅務(wù)局不會管的
如果補提上那資產(chǎn)負債表那邊的數(shù)據(jù)就多了,重復了。。因為已經(jīng)有做分錄,資產(chǎn)負債表也是正確的數(shù)據(jù)
那就算了,錢不多,謝謝老師
祝您生活愉快,開心快樂