借所得稅費(fèi)用 貸、應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營所得。
老師,計(jì)提個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得分錄怎么寫呢?
老師 個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
老師,個(gè)體戶計(jì)提生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅分錄怎么做?
老師,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅怎么寫計(jì)提的分錄???
個(gè)獨(dú)企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,計(jì)提分錄怎么寫?
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
借營業(yè)稅金及附加-個(gè)人所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 這樣子算錯(cuò)嗎?
錯(cuò)了 不是這么做的
那以前做的憑證能改嗎?改的話會(huì)影響報(bào)表嗎?
可以的 影響你的利潤總額 所得稅費(fèi)用抵扣不了所得稅費(fèi)用
核定征收企業(yè),沒有企業(yè)所得稅,那報(bào)表還需要改嗎
以后的按正確的 之前的不用修改
核定征收企業(yè)報(bào)表也是叫個(gè)人所得稅經(jīng)營所得納稅申報(bào)表呀,為什么個(gè)人所得稅錯(cuò)了呢
所得稅費(fèi)用這個(gè)是企業(yè)所得稅 也可以做生產(chǎn)經(jīng)營所得 我啥時(shí)候說你們繳納企業(yè)所得 稅 你從那句話看出來的
我是說為什么不能叫個(gè)人經(jīng)營所得
個(gè)人經(jīng)營所得,可以這么叫的。又說不可以 哪里規(guī)定說不可以啦?
那分錄這樣寫為什么不對(duì)呢
稅金及附加,他不核算這個(gè)內(nèi)容。
《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知》財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)第二條第(二)項(xiàng)規(guī)定,全面試行營業(yè)稅改征增值稅后,“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi);利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目。
我明白了謝謝老師
不用客氣 工作愉快