你好,。你好,這樣填寫系統(tǒng)不會(huì)通過你試一下。
上期的利潤表填錯(cuò)了可以去稅務(wù)局更正嗎
老師。企業(yè)所得稅利潤總額跟我的上傳電子稅務(wù)局利潤總額對(duì)不上,行不行,企業(yè)所得稅交稅了。但是報(bào)表是負(fù)利潤,可以不去更改嗎,是2021年第一季度了,稅務(wù)局不給我更正企業(yè)所得稅申報(bào)表
賬面上利潤表跟稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,更改不了可以倒退填上去嗎
老師, 12月申報(bào)增值稅的收多填了一個(gè)無票收入導(dǎo)致收入和利潤表上對(duì)不上了, 因?yàn)榫W(wǎng)頁更正申報(bào)不可以填金額小于上次金額, 那可以去稅務(wù)局更證嗎?
老師,6月份季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,但是利潤表有一個(gè)數(shù)錯(cuò)了,我們想反結(jié)賬到6月份改一下。這樣利潤表跟電子稅務(wù)局上申報(bào)的就不一致了,電子稅務(wù)局必須要改嗎
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
填本年利潤對(duì),就可以了嗎
你好,系統(tǒng)比對(duì)不能通過,所以讓你試一下。
我是填報(bào)送報(bào)表
您好。這兩個(gè)填寫不一致會(huì)預(yù)警 您好,這兩個(gè)填寫不一致,會(huì)預(yù)警不會(huì)通過。
財(cái)務(wù)報(bào)表按正確的數(shù)據(jù)填寫,然后你把帳也按照正確的數(shù)據(jù)改過來,這樣行。
報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),你按正確數(shù)據(jù)填寫。然后你申報(bào)完,把你帳上的數(shù)據(jù)也改為正確的數(shù)據(jù),這樣就行了。