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老師, 12月申報(bào)增值稅的收多填了一個(gè)無(wú)票收入導(dǎo)致收入和利潤(rùn)表上對(duì)不上了, 因?yàn)榫W(wǎng)頁(yè)更正申報(bào)不可以填金額小于上次金額, 那可以去稅務(wù)局更證嗎?

2024-01-12 19:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-12 19:33

您好,可以的,我們要有資料證明這是多填的收入

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快賬用戶(hù)5563 追問(wèn) 2024-01-12 19:36

老師, 實(shí)際是電量補(bǔ)貼入錯(cuò)到營(yíng)業(yè)外科目了, 但是申報(bào)時(shí)還是填了無(wú)票收入這里, 導(dǎo)致利潤(rùn)表上的收入和納稅申報(bào)表里的銷(xiāo)售額沒(méi)對(duì)上, 可是12月報(bào)表已經(jīng)不能再改動(dòng)了,所以只能去更正申報(bào),這個(gè)筆增值稅要到1月份去交了

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:38

您好,咱這個(gè)申報(bào)是對(duì)的呀,跟銷(xiāo)售數(shù)量相關(guān)的補(bǔ)貼本來(lái)就是要交增值稅的呀

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快賬用戶(hù)5563 追問(wèn) 2024-01-12 19:39

那現(xiàn)在增值稅納稅表上的銷(xiāo)售額和利潤(rùn)表收入有出入了,咋整?

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快賬用戶(hù)5563 追問(wèn) 2024-01-12 19:40

錯(cuò)記成營(yíng)業(yè)外收入了

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:43

您好,沒(méi)錯(cuò)的,營(yíng)業(yè)外收入也是要交稅的呀

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快賬用戶(hù)5563 追問(wèn) 2024-01-12 19:44

那現(xiàn)在利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入和增值稅納稅表上的銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)不一樣, 老師這個(gè)怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:45

您好,利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入加營(yíng)業(yè)外收入? ? ? ?和? ? ?增值稅納稅表上的銷(xiāo)售額? ?相等,您沒(méi)錯(cuò)

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快賬用戶(hù)5563 追問(wèn) 2024-01-12 19:47

真的嗎?怎么有別的 老師說(shuō)兩者一定要一樣的呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:49

您好,是的,您沒(méi)錯(cuò)的,營(yíng)業(yè)外收入本來(lái)就要交增值稅的

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快賬用戶(hù)5563 追問(wèn) 2024-01-12 19:50

老師,幫忙確認(rèn)下利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入 和 增值稅納稅表上的銷(xiāo)售額 不 相等可以不可以?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:52

您好,我確認(rèn)呀,您可以電話稅務(wù)大廳問(wèn)下是不是這樣的

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快賬用戶(hù)5563 追問(wèn) 2024-01-12 19:54

老師,相信您 謝謝解答

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:55

?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快!

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快賬用戶(hù)5563 追問(wèn) 2024-01-12 19:56

老師, 不好意思還有問(wèn)題忘記問(wèn)了,那我這種情況在填寫(xiě)所得稅申報(bào)表的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)里面需要加上營(yíng)業(yè)外收入的數(shù)據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:58

您好,加上吧,因?yàn)榧径戎惶?個(gè)數(shù),沒(méi)有地方填營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶(hù)5563 追問(wèn) 2024-01-12 20:03

老師,把營(yíng)業(yè)外收入加起來(lái)填上了, 但是利潤(rùn)總額和報(bào)表上不一樣了

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齊紅老師 解答 2024-01-12 20:04

您好,我們年報(bào)不是要報(bào)利潤(rùn)表么,季度所得稅主要是交稅的,就填3個(gè)數(shù),營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本? ,利潤(rùn)總額,

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快賬用戶(hù)5563 追問(wèn) 2024-01-12 20:06

老師,那意思是營(yíng)業(yè)外收入不用加上, 只要填營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本 ,利潤(rùn)總額3個(gè)數(shù)和利潤(rùn)表對(duì)上就行是吧?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 20:07

您好,是的,本來(lái)我是這個(gè)意思,我怕您糾結(jié)營(yíng)業(yè)收入和增值稅對(duì)不上,其實(shí)您太謹(jǐn)慎了,利潤(rùn)表的收入和增值稅對(duì)上就行了, 另外呀,所得稅和增值稅收入本來(lái)就可以不一樣的呢,比如捐贈(zèng),這是正常的,只要我們能有依據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-01-12 20:46

您好!我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~

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