您好,可以的,我們要有資料證明這是多填的收入
你好,我2019年12月填報(bào)增值稅申報(bào)時(shí),不小心在無票收入那里填了-100元上去,實(shí)際是沒有的。這樣就導(dǎo)致少交了13元的增值稅。我可以在2020年2月的申報(bào)表里面把這筆無票收入做+100,對(duì)沖回來嗎
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度暫估收入2萬元,增值稅申報(bào)表卻按開票金額申報(bào)的,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入不一致,這個(gè)季度紅沖暫估收入,增值稅申報(bào)表也按開票金額申報(bào),這樣處理可以嗎
我們開的個(gè)普通發(fā)票是理財(cái)收益。在賬上不記營(yíng)業(yè)收入,所以我們的利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入金額和增值稅報(bào)表上永遠(yuǎn)不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個(gè)錯(cuò),為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報(bào)表的未開具發(fā)票填錯(cuò)了可咋辦你說我現(xiàn)在更正報(bào)表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬下個(gè)月開了100萬的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬
上年度發(fā)票開錯(cuò)稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報(bào),所得稅營(yíng)業(yè)收入當(dāng)時(shí)按發(fā)票的金額申報(bào),現(xiàn)在更正了所得稅報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入導(dǎo)致入財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)額不一樣,需要在電子稅務(wù)局把上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表也更正了嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人申報(bào)未開票收入,怎么填?如果填上收入,下月開票,得把本次的收入減去,就和稅盤上數(shù)字不一致了,可以在申報(bào)表上不填收入,直接在稅款計(jì)算欄本期預(yù)繳稅額上填個(gè)負(fù)數(shù)嗎?這樣也繳稅了,下季度開票時(shí),再在本期預(yù)繳稅額填寫個(gè)正數(shù),這樣稅額沖減了,也不會(huì)多繳稅,收入也一致了,可以這樣操作嗎?
請(qǐng)問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對(duì)方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個(gè)體戶,會(huì)開票給公司,主播需要開個(gè)體戶的對(duì)公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間是2022年1月到2025年2月,是一個(gè)經(jīng)責(zé)審計(jì),他們查出了很多問題,我們所的審計(jì)期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場(chǎng),我們只需要對(duì)上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所查出的問題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計(jì)單位上級(jí)匯報(bào)?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請(qǐng)問折舊放到制造費(fèi)用-折舊費(fèi)?是否合理?怎么處理會(huì)比較好?
今年通過初級(jí)考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個(gè)企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個(gè)人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個(gè)31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價(jià)78萬,花200萬抵原值是多少?
老師, 實(shí)際是電量補(bǔ)貼入錯(cuò)到營(yíng)業(yè)外科目了, 但是申報(bào)時(shí)還是填了無票收入這里, 導(dǎo)致利潤(rùn)表上的收入和納稅申報(bào)表里的銷售額沒對(duì)上, 可是12月報(bào)表已經(jīng)不能再改動(dòng)了,所以只能去更正申報(bào),這個(gè)筆增值稅要到1月份去交了
您好,咱這個(gè)申報(bào)是對(duì)的呀,跟銷售數(shù)量相關(guān)的補(bǔ)貼本來就是要交增值稅的呀
那現(xiàn)在增值稅納稅表上的銷售額和利潤(rùn)表收入有出入了,咋整?
錯(cuò)記成營(yíng)業(yè)外收入了
您好,沒錯(cuò)的,營(yíng)業(yè)外收入也是要交稅的呀
那現(xiàn)在利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入和增值稅納稅表上的銷售額數(shù)據(jù)不一樣, 老師這個(gè)怎么辦呢?
您好,利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入加營(yíng)業(yè)外收入? ? ? ?和? ? ?增值稅納稅表上的銷售額? ?相等,您沒錯(cuò)
真的嗎?怎么有別的 老師說兩者一定要一樣的呢?
您好,是的,您沒錯(cuò)的,營(yíng)業(yè)外收入本來就要交增值稅的
老師,幫忙確認(rèn)下利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入 和 增值稅納稅表上的銷售額 不 相等可以不可以?
您好,我確認(rèn)呀,您可以電話稅務(wù)大廳問下是不是這樣的
老師,相信您 謝謝解答
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
老師, 不好意思還有問題忘記問了,那我這種情況在填寫所得稅申報(bào)表的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)里面需要加上營(yíng)業(yè)外收入的數(shù)據(jù)嗎?
您好,加上吧,因?yàn)榧径戎惶?個(gè)數(shù),沒有地方填營(yíng)業(yè)外收入
老師,把營(yíng)業(yè)外收入加起來填上了, 但是利潤(rùn)總額和報(bào)表上不一樣了
您好,我們年報(bào)不是要報(bào)利潤(rùn)表么,季度所得稅主要是交稅的,就填3個(gè)數(shù),營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本? ,利潤(rùn)總額,
老師,那意思是營(yíng)業(yè)外收入不用加上, 只要填營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本 ,利潤(rùn)總額3個(gè)數(shù)和利潤(rùn)表對(duì)上就行是吧?
您好,是的,本來我是這個(gè)意思,我怕您糾結(jié)營(yíng)業(yè)收入和增值稅對(duì)不上,其實(shí)您太謹(jǐn)慎了,利潤(rùn)表的收入和增值稅對(duì)上就行了, 另外呀,所得稅和增值稅收入本來就可以不一樣的呢,比如捐贈(zèng),這是正常的,只要我們能有依據(jù)
您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~