您好,可以的,我們要有資料證明這是多填的收入

你好,我2019年12月填報(bào)增值稅申報(bào)時(shí),不小心在無(wú)票收入那里填了-100元上去,實(shí)際是沒(méi)有的。這樣就導(dǎo)致少交了13元的增值稅。我可以在2020年2月的申報(bào)表里面把這筆無(wú)票收入做+100,對(duì)沖回來(lái)嗎
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度暫估收入2萬(wàn)元,增值稅申報(bào)表卻按開(kāi)票金額申報(bào)的,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入不一致,這個(gè)季度紅沖暫估收入,增值稅申報(bào)表也按開(kāi)票金額申報(bào),這樣處理可以嗎
我們開(kāi)的個(gè)普通發(fā)票是理財(cái)收益。在賬上不記營(yíng)業(yè)收入,所以我們的利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入金額和增值稅報(bào)表上永遠(yuǎn)不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個(gè)錯(cuò),為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報(bào)表的未開(kāi)具發(fā)票填錯(cuò)了可咋辦你說(shuō)我現(xiàn)在更正報(bào)表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開(kāi)具發(fā)票金額里100萬(wàn)下個(gè)月開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票.那我未開(kāi)具發(fā)票金額里在填-100萬(wàn)
上年度發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報(bào),所得稅營(yíng)業(yè)收入當(dāng)時(shí)按發(fā)票的金額申報(bào),現(xiàn)在更正了所得稅報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入導(dǎo)致入財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)額不一樣,需要在電子稅務(wù)局把上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表也更正了嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人申報(bào)未開(kāi)票收入,怎么填?如果填上收入,下月開(kāi)票,得把本次的收入減去,就和稅盤(pán)上數(shù)字不一致了,可以在申報(bào)表上不填收入,直接在稅款計(jì)算欄本期預(yù)繳稅額上填個(gè)負(fù)數(shù)嗎?這樣也繳稅了,下季度開(kāi)票時(shí),再在本期預(yù)繳稅額填寫(xiě)個(gè)正數(shù),這樣稅額沖減了,也不會(huì)多繳稅,收入也一致了,可以這樣操作嗎?
中央空調(diào)設(shè)備銷(xiāo)售以及安裝,發(fā)票可以開(kāi)勞務(wù)*空調(diào)安裝及材料嗎
老師,年終獎(jiǎng)交個(gè)稅,匯算清繳也會(huì)退嗎?比如合理匯算清繳,還是只是工資做匯算的時(shí)候可能會(huì)退,年終獎(jiǎng)不涉及
店鋪是公司,但是提現(xiàn)到個(gè)人賬戶去的,需要做賬?
企業(yè)下游發(fā)票異常,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額讓轉(zhuǎn)出。企業(yè)所得稅可以扣除不?
會(huì)計(jì)從業(yè)教育在哪個(gè)平臺(tái)呀,之前的網(wǎng)站進(jìn)不去老
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)最長(zhǎng)多少年
老師好,存貨指的是什么?
老師你好 請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)時(shí)不在我這臺(tái)機(jī)申報(bào)的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報(bào)表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,你好,我們有個(gè)小規(guī)模的注冊(cè)地在一個(gè)區(qū),但其實(shí)真正的工廠還是在另外一個(gè)區(qū),伙食費(fèi)的發(fā)票可以嗎?
老師,個(gè)稅有兩個(gè)叫小李重名的人報(bào)錯(cuò)了,其中第一個(gè)小李已經(jīng)離職了,第二個(gè)小李5月入職后面一直報(bào)成第一個(gè)小李的個(gè)稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)要怎么解決呢


老師, 實(shí)際是電量補(bǔ)貼入錯(cuò)到營(yíng)業(yè)外科目了, 但是申報(bào)時(shí)還是填了無(wú)票收入這里, 導(dǎo)致利潤(rùn)表上的收入和納稅申報(bào)表里的銷(xiāo)售額沒(méi)對(duì)上, 可是12月報(bào)表已經(jīng)不能再改動(dòng)了,所以只能去更正申報(bào),這個(gè)筆增值稅要到1月份去交了
您好,咱這個(gè)申報(bào)是對(duì)的呀,跟銷(xiāo)售數(shù)量相關(guān)的補(bǔ)貼本來(lái)就是要交增值稅的呀
那現(xiàn)在增值稅納稅表上的銷(xiāo)售額和利潤(rùn)表收入有出入了,咋整?
錯(cuò)記成營(yíng)業(yè)外收入了
您好,沒(méi)錯(cuò)的,營(yíng)業(yè)外收入也是要交稅的呀
那現(xiàn)在利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入和增值稅納稅表上的銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)不一樣, 老師這個(gè)怎么辦呢?
您好,利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入加營(yíng)業(yè)外收入? ? ? ?和? ? ?增值稅納稅表上的銷(xiāo)售額? ?相等,您沒(méi)錯(cuò)
真的嗎?怎么有別的 老師說(shuō)兩者一定要一樣的呢?
您好,是的,您沒(méi)錯(cuò)的,營(yíng)業(yè)外收入本來(lái)就要交增值稅的
老師,幫忙確認(rèn)下利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入 和 增值稅納稅表上的銷(xiāo)售額 不 相等可以不可以?
您好,我確認(rèn)呀,您可以電話稅務(wù)大廳問(wèn)下是不是這樣的
老師,相信您 謝謝解答
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快!
老師, 不好意思還有問(wèn)題忘記問(wèn)了,那我這種情況在填寫(xiě)所得稅申報(bào)表的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)里面需要加上營(yíng)業(yè)外收入的數(shù)據(jù)嗎?
您好,加上吧,因?yàn)榧径戎惶?個(gè)數(shù),沒(méi)有地方填營(yíng)業(yè)外收入
老師,把營(yíng)業(yè)外收入加起來(lái)填上了, 但是利潤(rùn)總額和報(bào)表上不一樣了
您好,我們年報(bào)不是要報(bào)利潤(rùn)表么,季度所得稅主要是交稅的,就填3個(gè)數(shù),營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本? ,利潤(rùn)總額,
老師,那意思是營(yíng)業(yè)外收入不用加上, 只要填營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本 ,利潤(rùn)總額3個(gè)數(shù)和利潤(rùn)表對(duì)上就行是吧?
您好,是的,本來(lái)我是這個(gè)意思,我怕您糾結(jié)營(yíng)業(yè)收入和增值稅對(duì)不上,其實(shí)您太謹(jǐn)慎了,利潤(rùn)表的收入和增值稅對(duì)上就行了, 另外呀,所得稅和增值稅收入本來(lái)就可以不一樣的呢,比如捐贈(zèng),這是正常的,只要我們能有依據(jù)
您好!我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~