你好,是不含稅收入。

申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 營(yíng)業(yè)收入填寫(xiě)含稅收入還是不含稅收入
,報(bào)所得稅的時(shí)候,那個(gè)營(yíng)業(yè)收入是含稅收入,還是不含稅收入啊。。。我們現(xiàn)在是預(yù)交增值稅
早啊,各位,想問(wèn)下現(xiàn)在個(gè)體戶(hù)是定率征收個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,你們是按不含稅收入還是按含稅收入報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的?
個(gè)體戶(hù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,收入總額是含稅收入還是不含稅收入
企業(yè)所得稅 預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候 那個(gè)收入 是不是不含營(yíng)業(yè)外收入
這個(gè)員工原先是兼職的,我們店也關(guān)閉很久了,她現(xiàn)在來(lái)整這個(gè),我們要怎么處理,我們之間沒(méi)有簽合同,她也通過(guò)起訴手段,不過(guò)法院沒(méi)支持她,謝謝她又整這個(gè),
老師,請(qǐng)問(wèn)辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬(wàn)計(jì)入什么費(fèi)用
老師,請(qǐng)問(wèn)辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬(wàn)計(jì)入什么費(fèi)用
老師,公司要注銷(xiāo),股東要看報(bào)表,財(cái)務(wù)都需要做什么
老師,這個(gè)開(kāi)票項(xiàng)目合規(guī)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬(wàn)計(jì)入什么費(fèi)用
老師,有盤(pán)盈和盤(pán)虧的情況下,盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量與系統(tǒng)差異占盤(pán)點(diǎn)存貨品類(lèi)的占比,還有占抽盤(pán)總貨值的占比,怎么計(jì)算?
老師想問(wèn)您一下,我們和客戶(hù),現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)的情況下,我們還需和客戶(hù)簽署發(fā)貨合同嗎?
我是一個(gè)企業(yè)的會(huì)計(jì),剛接手的公司第三季度資產(chǎn)負(fù)債表顯示,以前年度都是未分配利潤(rùn)負(fù)30多萬(wàn),其它應(yīng)付款50萬(wàn),老板說(shuō)想把度的利潤(rùn)做成扭虧為盈,開(kāi)始交點(diǎn)所得稅,可是這在次年五月匯算清繳時(shí)補(bǔ)平以前年度虧損且又要做到不用讓稅局退稅,因?yàn)橥硕愐橘~,該如何調(diào)賬。
你好,老師,我們賬務(wù)是代賬做的,我們是工業(yè)企業(yè),1.公司23年4月份注冊(cè)的,到24年底報(bào)表利潤(rùn)18萬(wàn)多,25年到10月,今年10個(gè)月利潤(rùn)做到89萬(wàn)了,庫(kù)存虛高到1000萬(wàn)了,2.其他應(yīng)收款資產(chǎn)負(fù)債表虛高到134萬(wàn)了(代賬提交的科目余額表里面的其他應(yīng)收款只有社保2.6萬(wàn)),3.往來(lái)亂七八糟,4.全廠10月份工資共53萬(wàn),生產(chǎn)占了40萬(wàn),是否能調(diào)整,以上問(wèn)題要按什么步驟調(diào)整,麻煩老師給分析分析報(bào)表

