你好, 借 無形資產(chǎn) 貸 實(shí)收資本
一)資料:東方公司2019年11月份部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (二)要求:根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)用借貸記賬法編制會計分錄 18)用銀行存款支付消費(fèi)稅2500元。 (19) 11月30日接受某單位捐贈價值10000元,款項(xiàng)已存入銀行。 (20) 11月30日用銀行存款5400元支付罰款支出
某工業(yè)企業(yè)2021年8月份發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下:(1)購入不需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,價款28000元,增值稅4760元,款933:38項(xiàng)以銀行存款支付;(2)購入需要安裝的生產(chǎn)機(jī)器一臺,價款22000元,繳納增值稅3740元,支付安裝費(fèi)700元,運(yùn)雜費(fèi)800元,款項(xiàng)已用銀行存款付記。在安裝過程中,領(lǐng)用材料1000元,發(fā)生工資費(fèi)用650元,該設(shè)備已投入使用(3)接受外單位投資轉(zhuǎn)入的設(shè)備一臺,該設(shè)備賬面原價為46000元,經(jīng)方重新評估確認(rèn)價值為42000元,增值稅4200元。(4)接受某公司捐贈汽車一輛,無附帶單據(jù),按重置價格估價為88000,增值稅8800元,在捐贈中發(fā)生費(fèi)用支出1200元,以銀行存款支付(5)在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)沒有入賬的設(shè)備一臺,其重置完全價格為20000,估計折舊數(shù)為6000元。Q0DOD120006)一臺設(shè)備試用期滿,不能繼續(xù)使用,進(jìn)行報廢清理,該設(shè)備原價為50000元,已計提折舊48000元,取得的殘斜變價收入為1000元,支付清理費(fèi)用為2000元。要求:編制上述有關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄。
A公司接受某科研機(jī)構(gòu)捐贈一項(xiàng)無形資產(chǎn),捐贈機(jī)構(gòu)提供憑據(jù)確認(rèn)的價值為100000元,以銀行為存款支付有關(guān)費(fèi)用3500元,請根據(jù)以上資料編制會計分錄
公司接受科研機(jī)構(gòu)捐贈一項(xiàng)無形資產(chǎn)捐機(jī)構(gòu)提供憑據(jù)確認(rèn)的價值為100000元,以銀行存款支付有關(guān)費(fèi)用3500元。請根據(jù)以上資料編制會計分錄。
(1)外購文物文化資產(chǎn)一批,確定的成本為48500元,款項(xiàng)通過財政直接支付。 (2)接受捐贈文物文化資產(chǎn)一批,價值160000元,同時發(fā)生的歸屬于捐入方的相關(guān)費(fèi)用為10000元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。 (3)對一項(xiàng)文物進(jìn)行修復(fù),修復(fù)前文物的賬面余額為800000元,本期支付修繕工程款50000元,款項(xiàng)通過財政直接支付。6個月后,修復(fù)完成并交付使用。 (4)對外捐贈文物文化資產(chǎn)一批,其賬面余額為800000元,同時發(fā)生的歸屬于捐出方的相關(guān)費(fèi)用為3000元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。- (5)無償調(diào)出一項(xiàng)文物文化資產(chǎn),該項(xiàng)文物文化資產(chǎn)的賬面余額為35200元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。麻煩寫清楚財務(wù)會計和預(yù)算會計,兩個都要寫
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購進(jìn)的物品有兩百多萬沒有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時候沒注意到這個問題,請問現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個賬,給了1000塊錢,需要怎么處理,需要申報個稅嗎
個體戶如果核定的是 8萬 /月,季度開了35萬。經(jīng)營所得是 35萬算還是 35-8*3=11萬來算呢
老師,你好!我想咨詢一下公司籌建期間老板墊資了200多萬,應(yīng)該是其他應(yīng)付款、用在租地80萬,其他的100多萬都是用在管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上借方這200多萬應(yīng)該體現(xiàn)在哪個科目里面?資產(chǎn)的總額相當(dāng)于就沒有金額嗎?
商業(yè)企業(yè)計提工資:借:銷售費(fèi)用—工資費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費(fèi) 我打電腦做賬科目二級明細(xì)是借:銷售費(fèi)用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊嗎?有沒有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會計求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個月,然后租金多少錢這樣子開,然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開就好。是這樣子嗎?只要說租金是多少,然后幾個月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來,應(yīng)該怎么做帳呢?
老師,具體金額是多少呢?
借 無形資產(chǎn)100000 貸 實(shí)收資本100000
那那個3500元呢?
如果是你們支出的,計入管理費(fèi)用