借:應(yīng)交稅費-已交增值稅 貸:銀行存款
老師我是建筑業(yè),當月預繳了增值稅和附加稅,我作為一般納稅人和小規(guī)模分別應(yīng)該怎么寫分錄?還有月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?求詳細的,謝謝,二三級科目都需要
老師,我們12月跨區(qū)域全額預繳了增值稅,12月應(yīng)該怎么做分錄呀?剛好又是年末,是不是三級科目還需要結(jié)轉(zhuǎn)
老師我們一般納稅人,1月開票1萬,2月開票1.5萬,3月開票2萬,4月開票0,我們每月的月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是這樣做的,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-已交增值稅 之前我們是年末才轉(zhuǎn)銷進銷項稅額的,那現(xiàn)在不管我們每月月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是否對了,現(xiàn)在需要把1-4月銷項和進項稅額轉(zhuǎn)銷,分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師 老師您好,想咨詢一下年底增值稅這一塊結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么寫的呢還是不太懂哦我們公司有個稅負在里面,每個月底有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,次月繳納但是我剛才把進項和銷項轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目,未交增值稅科目有借方余額,但大于緩繳的稅款我覺得這里有重復的問題吧平時每月都有繳納上月的增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)進銷項又重復了
老師,我是一般納稅人在別市區(qū)發(fā)生了跨區(qū)涉稅項目,開具了發(fā)票,在預繳稅款的時候,銷售金額填寫成不含稅的了,從7月份到12月底,現(xiàn)在剛剛發(fā)現(xiàn)預繳申報表的金額是要求填含稅的,求問這樣怎么處理,少的部分稅款需要補繳嗎?已經(jīng)申報的增值稅申報表繳納的稅款又該怎么處理呢?
老師,投入產(chǎn)出法申報表中的銷售數(shù)量就是公司實際的銷售數(shù)量是嗎
老師,個稅逾期罰款,需要蓋章罰款單,我可以把罰單傳給法人,然后彩打出來郵寄給稅務(wù)嗎
股東分紅決議9月10號出來,16號給股東分紅時,因為金額大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號報稅并繳納稅款,這個屬于預交吧?這個還需要繳納滯納金嗎?
董老師 您好~有問題想咨詢~
股東分紅申報個稅必須在1-15號的征期內(nèi)嗎?16號還能申報并繳納個稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請問增值稅減免表應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標嗎