同學,您好,是不是銀行轉線客戶了?
請問一下業(yè)務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
請問一下業(yè)務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
老師,早上好!之前我們付款到這家公司(未開發(fā)票回來),現(xiàn)在這公司注銷了,請教下我們應該怎么處理呢,應付款借方一直掛賬40萬,當時如果開發(fā)票是開服務費回來
請問8月份客戶開來發(fā)票,我們公司由業(yè)務員打了借條借款付給客戶了,但賬上一直掛在應付賬款,現(xiàn)在業(yè)務員把借條還回來了,這邊賬上怎么處理?憑什么入賬,借條又不能入賬啊?
老師!我們公司去年開了7800元專票給客戶。客戶這個月付款了4468元??哿?332元是之前在客戶公司那購買了月餅,但是客戶沒有開票給我們,直接從7800元扣除。我應該怎么做賬啊 開票的時候:借:應收賬款7800 貸:主營業(yè)務收入6902.65 應交稅費增值稅-銷項稅額8735.35 現(xiàn)在收款:借:銀行存款4468 庫存現(xiàn)金3332 貸:應收賬款7800 老師!我是不是得這樣做賬才能平啊
票面利率>市場利率,債券價值>債券面值,內(nèi)部收益率低于票面利率,這個怎么理解
我覺得這道題是不是有問題呀?從題目的角度來看,并不能分清楚甲跟丙誰是買受人,誰是出賣人人。雖然是甲委托的乙運輸公司但是這個委托人他可以是買受人,也可以是出賣人呀。
工商公告25日到期,24日提交注銷資料不知道可以的嗎
1.嵌入式軟件共同費分攤:分別有:房租、水電、還有什么是共同的費用?2.房租軟件成本:選用面積算出每個部門費用,直接分到車間產(chǎn)品房租,再按軟件占總銷售額比例分攤)這樣對嗎?3.燒錄機錄程序的折舊也屬于軟件成本嗎?4.?嵌入式軟件,如果有維護費用?,收入與維護人工都屬于軟件收入與成本,不屬于研件成本了?
老師外貿(mào)企業(yè)購進保稅區(qū)的貨物轉出口貿(mào)易,電子稅務局還要備案嗎?
老師合并成本是什么謝謝
怎么做稅務籌劃?稅務籌劃有那些方法
請問接收異常憑證,如何寫情況說明?
大額定期存單不是屬于貨幣市場嘛。為啥不選擇d呢
出口企業(yè)單證備案,哪些是必須有的?哪些可以沒有?
是現(xiàn)金付的
現(xiàn)在找不到原始憑證可以入賬,發(fā)票已在8月入賬了
可以問對方要個收據(jù),開個公章入賬就可以了。
沒辦法,對方不肯
可以調(diào)賬嗎?
那就自已寫個收據(jù),按個手印,這樣會好點。