可以的,如果不結(jié)轉(zhuǎn)成本,會被認(rèn)為虛開

上個月確認(rèn)收入的項目,有個成本票是這個月的日期 , 但是上個月已經(jīng)確認(rèn)收入了,本月這個項目沒有收入可以確認(rèn)了。這個成本票,本月還可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,確認(rèn)了收入,但是沒有對應(yīng)的成本可以嗎
建筑企業(yè),收入確認(rèn)了1000萬,對應(yīng)應(yīng)該確認(rèn)800萬的成本,但是發(fā)票沒有取得,這個成本咋確認(rèn)呢?
老師,裝修公司收入確認(rèn)了,材料的發(fā)票還沒來但錢付了,可以確認(rèn)成本嗎?
老師,我們收了款并開了發(fā)票,但是沒有成本,可以確認(rèn)收入嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個問題,你說原材料進來了對方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計扣除?
請問:講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會計分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補,有些差異大的怎么弄,以前報稅的資料跟下次報稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報職工個稅,關(guān)電腦了,就沒有申報信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬
不可以的,如果不結(jié)轉(zhuǎn),成本會被認(rèn)為虛增。
但是我們目前沒有對應(yīng)的成本,因為還沒開始生產(chǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
你好,暫估一個成本就可以。
但是原材料什么的還沒有到呢老師
你好,你暫估一個借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
好的,謝謝老師。那這個一定是很準(zhǔn)確的嗎。因為我們是第一次生成貨物,多少原材料倒是可以差不多的,但是人工和制造費用無法準(zhǔn)確暫估
這個不用試,確定的金額,匯算清交之前你發(fā)票到了就可以抵扣所得稅,提前先暫估一個,只要這個別的高于收入就行。
只要不高于收入就行對的吧,那如果大概是收入的70%也ok的吧
可以的,可以這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。