您好,這個(gè)是可以的,能的這個(gè)
請(qǐng)問(wèn)老師,公司來(lái)了預(yù)付款成本發(fā)票,但沒(méi)到確認(rèn)成本比例,不確認(rèn)成本,應(yīng)該怎么入賬?
老師,因沒(méi)設(shè)備銷售后的設(shè)備安裝驗(yàn)收單,確認(rèn)不了收入,還是可以確認(rèn)設(shè)備出庫(kù)確認(rèn)成本嗎?
老師,我們是裝修公司,已收客戶款項(xiàng),發(fā)票已開(kāi),但還沒(méi)發(fā)生成本,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?確認(rèn)收入時(shí)要同時(shí)確認(rèn)成本嗎?
汽車店收到保險(xiǎn)公司賠付維修費(fèi),客戶也來(lái)修理了。但是還沒(méi)開(kāi)票,開(kāi)票是后面統(tǒng)一給保險(xiǎn)公司開(kāi),那確認(rèn)收入是開(kāi)具發(fā)票了確認(rèn)還是什么時(shí)候確認(rèn)
貨來(lái)了,發(fā)票沒(méi)有來(lái),貨也發(fā)出去了,票也開(kāi)了,可以確認(rèn)收入吧?確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,安裝暫估的結(jié)轉(zhuǎn)就可以嗎?
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
到時(shí)候發(fā)票到了 補(bǔ)到賬本上嗎?
對(duì)了,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的
如果這個(gè)客戶6月底交完了工程尾款,但是材料7月才付款安裝完,那是要6月確認(rèn)收入7月確認(rèn)成本,還是等7月一起確認(rèn)收入成本
這個(gè)的話最好是7月一起確認(rèn)的