你好,可以計入其他收入科目哦
老師屬于社會團體法人的單位,問問其他應付款掛賬1元,不用支付了,一直在賬上掛著怎么處理?用什么科目沖掉?
2019年支付了一筆金稅盤款480元,當時的會計分錄是:借 其他應付款-航天信息 480元,貸 銀行存款 480元,也沒看到發(fā)票,現在要調掉這筆往來款,要怎么做會計分錄?
行政單位一筆其他應付款17590元,實際付款17500元,余90元沒付,以后也不會在付款了,這個數要怎么處理掉?
老師,您好。我2019年有一筆財政撥款收入2157.5元,當時會計登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應付款——2157.5元。當年就已支出,支付時會計登記為借:單位管理費用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F在我發(fā)現我這筆往來款一直在賬目上擺起,請問我現在要調整這筆往來賬余額的話,我應該怎么處理會計科目。
老師想問下,就是在公司成立前,一家公司代付了一筆錢141609.79元的,然后做了借:其他應付款-單位往來-A公司 貸:銀行存款。但其實是幫新開的一家代付的,后面的新開的那家成立了,然后把這筆代付的錢做了借:預付賬款-租金物業(yè) 貸:其他應付款-單位往來,現在商場的話只能這筆錢只能開當時的代付的那家,那賬務的話如何處理呢?
老師,您好,我們是做培訓的,一般納稅人,增值稅按簡易計稅,我現在申報增值稅,我的報表只需要在3%征收率的服務那填收入金額就可以了,其他的不用填是把
我是商貿企業(yè),用現金支付運費,對方開票,借:銷售費用 進項稅 我是商貿企業(yè),用現金支付運費,對方未開票,借:其他應收款 這2個不同借方,沒明白
戶抖音提現到公司賬戶怎么做賬
老師,按摩椅的發(fā)票可以抵扣入賬嗎
老師,投資款可以一點一點的轉嘛
老師,想問一下實際的業(yè)務 本公司a企業(yè)給山西b企業(yè)開具發(fā)票,結果c公司給a企業(yè)回的款項,怎么做賬務處理。
老師,如果酒店行業(yè)實際控制人不愿交稅,所以不愿把資料提供給財務,但介紹人讓財務繼續(xù)做下去而且一年代理費已付,那請問財務還要不要跟店員確認上月個稅申報工資表,因為店員也歸實際控制人管?
老師,我想問一下,我司是小規(guī)模納稅人,銷售初級農產品,之前一直是開免稅普票的,后面因為有客戶需求就開票專票3%,請問后續(xù)還能繼續(xù)開免稅普票嗎
老師,我也不知道為啥要是遇到男老板 男領導都能和平相處,工作也比較順利。要是女老板 女的管事,我就特相處不來,也不知是咋回事
老師咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人。給個體戶不做賬那種簡易戶銷售商品。也沒簽合同。銷售額三萬對方也沒要求發(fā)票這些。我這邊做無票收入還會產生印花稅嗎
以前年度結轉過來的其他應付款,要計壞賬嗎?還是調以前年度損益?
是應付款不用結轉壞賬,應收才需要。如果是以前年度應付未付,調整以前年度損益
有個問題是,行政單位是收付實現制,不應該存在以前年度損益調整這個選項。因為不清楚您當時建賬的情況。根據實際需要調整吧!一般確認不會再支付,都是計入本期其他收入的。
是以前年度盈余調整科目
還是15年的其他應付款
建議您還是放入本年的其他收入科目哦,行政單位都是收付實現制的呢
當年結轉的時候已經進收入了
同學,我沒懂呢,這個是應付款項,應付款項當年應該是已經計入了成本費用了。行政單位有專門的其他收入科目核算應付未付以后也不再支付的應付款項。并沒有規(guī)定這個應付款項是那個時期的。
沒有實際資金收益也能進其他收入嗎?
可以的,沒有說這個科目必須要實際收到款項才可以計入的呢