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老師想問下,就是在公司成立前,一家公司代付了一筆錢141609.79元的,然后做了借:其他應(yīng)付款-單位往來-A公司 貸:銀行存款。但其實(shí)是幫新開的一家代付的,后面的新開的那家成立了,然后把這筆代付的錢做了借:預(yù)付賬款-租金物業(yè) 貸:其他應(yīng)付款-單位往來,現(xiàn)在商場的話只能這筆錢只能開當(dāng)時(shí)的代付的那家,那賬務(wù)的話如何處理呢?

2023-07-05 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-05 13:52

發(fā)票你正常做賬,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,匯算清繳,納稅調(diào)增就可以的。

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齊紅老師 解答 2023-07-05 13:52

你們單位需要還錢給人家的。

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發(fā)票你正常做賬,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,匯算清繳,納稅調(diào)增就可以的。
2023-07-05
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2022-06-29
對,這個(gè)你們直接紅沖就可以了
2023-09-27
你好; 分公司和這個(gè)外部單位是什么業(yè)務(wù)的;? ? ?是否有協(xié)議;才好判斷你們分錄是否對? ?
2023-06-27
本來是把這筆款項(xiàng)貸出來之后,還給那個(gè)過橋的個(gè)人是嗎?
2023-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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