就是填寫利潤表利潤總額的數(shù)字。

老師,報稅的時候企業(yè)所得稅里的利潤總額是財務(wù)軟件的利潤表里利潤總額的本年累計數(shù)嗎?
你好,電子稅務(wù)系統(tǒng)里報所得稅時,利潤總額這欄是填利潤表上的本年累計凈利潤這個數(shù)嗎?
申報所得稅 報表里的利潤這欄 是填利潤表里的營業(yè)利潤 利潤總額 還是凈利潤
小規(guī)模系報利潤表中本月數(shù)可以不填嗎只填寫本年累計數(shù),本年累計數(shù)是根據(jù)我們公司做帳系統(tǒng)里面帶出來的數(shù)復(fù)制到稅務(wù)局利潤表本年累計數(shù)那一欄的,所得稅報表中業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本利潤總額跟利潤表報的是一致的這樣會有影響嗎不填本月數(shù)的話會有影響。
填報企業(yè)所得稅報表時,上傳的利潤季表中本年累計利潤總額為58588.04,但自動生成的企業(yè)所得稅中本年累計利潤總額為31073.34。 老師這種情況,系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)正確嗎?,需要更改成利潤季表里的數(shù)據(jù)嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進行進項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負話,11月份需認證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
那收入和成本,也是填寫利潤表上收入和成本總額的數(shù)字嗎?
也就是利潤表里面的收入和成本的數(shù)。
你好,電子稅務(wù)系統(tǒng)里報所得稅時,利潤總額填寫利潤表上未扣除所得稅的那個利潤總額嗎?
對,就是利潤表上面的利潤總額。
那我填成扣除所得稅的凈利潤了
那你這個需要修改一下重新申報
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您。