你好借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)?
老師 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)多交0.02增值稅,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,3月底做賬,借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,實(shí)際還沒(méi)有交,31號(hào)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢
小規(guī)模企業(yè)增值稅賬務(wù)處理怎么做
老師,23年小規(guī)模企業(yè)做賬用做轉(zhuǎn)出未交增值稅賬務(wù)處理嗎,1月份,
老師,小規(guī)模企業(yè)一季度賬上出來(lái)的要交的增值稅3130.98,電子稅務(wù)局上要交的增值稅是3130.8,多出的0.18應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,請(qǐng)指教.
老師餐飲行業(yè)開(kāi)業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問(wèn)題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買(mǎi)了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開(kāi)個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)不來(lái),又必須得開(kāi)銷項(xiàng)票能直接負(fù)庫(kù)存出庫(kù)嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳怎么扣除
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買(mǎi)了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開(kāi)個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開(kāi)了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)嗎?
老師請(qǐng)教這道題要求計(jì)算2018年基本每股收益時(shí),在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時(shí)間問(wèn)題?
好的 摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅尾差就可以。
好的 謝謝老師
不客氣,問(wèn)題解決請(qǐng)好評(píng)