你好 ; 你們沒有繳納是因為沒有超過45萬普票免增值稅的話 ; 那么做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
老師請問,我是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開的發(fā)票上面稅額顯示***,做賬的時候還需要做應(yīng)交稅費這個科目嗎,是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。還是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
老師您好,小規(guī)模納稅人在確認收入時借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,如果季度沒有超過45萬,可以享受免征增值稅的政策,那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么處理
小規(guī)模在做內(nèi)賬時沒計提增值稅 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 季度末發(fā)現(xiàn)超標(biāo)了是不是要做借:主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? 次月繳納時借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅還是管理費用-增值稅?
請問老師,小規(guī)模納稅人,3月底做賬,借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,實際還沒有交,31號的時候應(yīng)該怎么處理呢
小規(guī)模有銷售收入時,分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,后面的稅款是的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 還是應(yīng)交稅費-未交增值稅呢 ,可以發(fā)下小規(guī)模應(yīng)交稅費的賬務(wù)處理嗎
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標(biāo)注處嗎? 2. 第一行藍色 一般都填寫哪些項目?兩行藍色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機器入什么費用
已申報社保9月社保,未繳費,還能撤銷嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時需要附合同?
個人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報稅,之前都是交給代理記賬的做的,現(xiàn)在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報的。
老師供應(yīng)商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實操我點了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
老師,你好,是開的專票
?你好; 開專票的話 這部分要繳納哦 ; 繳納做? ?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款? ?
這個月按季申報的時候才交增值稅哦
上個月沒交
所以月底應(yīng)該怎么做賬才平
?你好;? ?上個月做計提??借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 ;4月做繳納? ??借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款? ? 就平衡了。? ?
月底的時候,借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 ;
就是月底的賬不平
?你好;? 不用你平的 ; 這個 次月繳納了就平衡了增值稅 科目的 ;? 月末把主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)本年利潤去? ??
老師,我的資產(chǎn)負債表不平
?你好;? ?負債表 你有應(yīng)交稅費未交的情況。? ?應(yīng)交稅費欄次肯定是有金額余額的 ;? 要是沒有余額? ?才說明你? 報表不對的? ?
麻煩老師幫我看看,這樣顯示不平,我不管它嗎,就這樣,這個月繳稅就行了嘛
?你好;? ?不平肯定不行的; 要查看原因的;? 負債表兩邊要平衡的??