你好,這個(gè)沒有必要確認(rèn)遞延所得稅
當(dāng)年企業(yè)虧損100萬,沒有所得稅,需要確認(rèn)遞延所得稅嗎
企業(yè)當(dāng)年虧損100,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,需要確認(rèn)遞延所得稅嗎
企業(yè)當(dāng)年虧損100萬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎,預(yù)計(jì)第二年盈利超過100萬
老師好!我問題是這400可補(bǔ)虧損,不應(yīng)該是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎,為什么是-400*25%負(fù)遞延資產(chǎn)呢。 (3)甲公司2×15年度利潤總額4 500萬元,以前年度發(fā)生的可彌補(bǔ)虧損400萬元可在稅法允許可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度產(chǎn)生的所得抵扣的期限內(nèi)。 答案:根據(jù)資料(3),因彌補(bǔ)虧損確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=0-400×25%=-100(萬元),遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回,對應(yīng)所得稅費(fèi)用。因此,遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額=期初100+(當(dāng)期發(fā)生62.5-當(dāng)期轉(zhuǎn)回100)=62.5(萬元)。
我公司上年虧損30萬,我是當(dāng)年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)么?還是等我有盈利了,需要彌補(bǔ)虧損了,直接遞延所得稅資產(chǎn)沖減?如果我盈利年度沒有遞延所得稅資產(chǎn)是否影響?很重要的問題,請清楚的老師回答,謝謝
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
請問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計(jì)到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬,按照收入5%,只能確認(rèn)50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個(gè)傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
遞延所得稅資產(chǎn)呢?
就是遞延所得稅項(xiàng)目是沒必要做。
確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備,還需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎
你如果按照書上的話是需要做的。
當(dāng)年虧損了 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),不是影響所得稅了?
這個(gè)并不會(huì)影響到你的所得稅,因?yàn)樘潛p不需要交稅。