企業(yè)當(dāng)年虧損100,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,不需要確認(rèn)遞延所得稅
如果我司本年虧損,但是要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,那么還確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?這樣一來就要交所得稅,但是明年就要注銷,也沒有可充抵的所得稅,是不是就不用確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
企業(yè)有一筆應(yīng)收賬款100萬,經(jīng)過審查可能有10萬無法收回,確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)2.5萬元;想問下第二年這筆壞賬收回和確認(rèn)無法收回后,壞賬準(zhǔn)備和遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該怎么分別做處理?
當(dāng)年企業(yè)虧損100萬,沒有所得稅,需要確認(rèn)遞延所得稅嗎
企業(yè)當(dāng)年虧損100,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,需要確認(rèn)遞延所得稅嗎
企業(yè)當(dāng)年虧損100萬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎,預(yù)計(jì)第二年盈利超過100萬
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
因?yàn)樘潛p沒有所得稅?所以不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
是,因?yàn)樘潛p沒有所得稅,所以不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
當(dāng)年虧損,預(yù)計(jì)第二年盈利也不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
不用。第二年再確認(rèn)也是可以的