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老師,我問一下,上季度開了一張一個(gè)點(diǎn)的普票20198.01,這個(gè)數(shù)字填哪里?增值稅那張表

2022-01-11 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-11 15:40

你好在第十欄填寫不含稅的銷售額,免稅的稅額,按照不含稅的金額乘以3%。

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快賬用戶7214 追問 2022-01-11 16:06

稅率不一樣可以填在一起?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 16:10

你好不需要交增值稅的話,不用管稅額是多少。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 16:10

免稅稅額都是按照3%來算的申報(bào)表里面的。

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快賬用戶7214 追問 2022-01-11 16:24

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-11 16:26

不用客氣,工作愉快。

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你好在第十欄填寫不含稅的銷售額,免稅的稅額,按照不含稅的金額乘以3%。
2022-01-11
你好,一正一負(fù)直接零填寫就行
2023-07-08
您好 應(yīng)該修改上季度增值稅申報(bào)表
2020-11-05
1.在申報(bào)表的主表上,將百分之一普票的銷售額和稅額填寫在相應(yīng)的欄次內(nèi)。 2.將百分之一普票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在申報(bào)表主表的上半部分“本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)”中的“份數(shù)”和“金額”欄內(nèi)。 3.將沖紅后重新開具的百分之五普票的銷售額和稅額填寫在申報(bào)表主表的相應(yīng)欄次內(nèi)。 4.如果在同一個(gè)申報(bào)期內(nèi)有開具增值稅專用發(fā)票或其他增值稅應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額和其他稅額,也需要填寫在申報(bào)表主表上。 5.在申報(bào)表主表的“本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)”中填寫相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額信息。 6.根據(jù)實(shí)際情況填寫其他申報(bào)表中的相應(yīng)欄次信息。 需要注意的是,具體的填寫方法可能因地區(qū)而異,您可以根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的要求進(jìn)行填寫。同時(shí),確保您的申報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,以免產(chǎn)生不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2023-10-23
?你好;? ? ?你 全部是負(fù)數(shù);? 你沒法寫負(fù)數(shù)金額的; 去稅務(wù)局大廳報(bào)? ?
2022-10-19
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