您好 報(bào)所得稅申報(bào)表里的利潤(rùn)要為負(fù)數(shù)

以前年度有期初余額,且凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。然后2020年新的會(huì)計(jì)接手的時(shí)候,沒有錄入期初數(shù)據(jù)。2020年12月凈利潤(rùn)為正數(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅是,填寫利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)之后直接跳到彌補(bǔ)以前年度虧損那一行了,現(xiàn)在導(dǎo)致申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,請(qǐng)問如何調(diào)賬呢呢
請(qǐng)問我們沒有銷售,但產(chǎn)生了一點(diǎn)管理費(fèi)用,導(dǎo)致利潤(rùn)為負(fù)數(shù),請(qǐng)問報(bào)所得稅申報(bào)表里的利潤(rùn)要為負(fù)數(shù)還是不填呢?
老師好,企業(yè)所得稅季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,因?yàn)槲艺{(diào)了幾筆帳,公司本身沒有利潤(rùn)沒有收入,但因?yàn)槲野延行┵M(fèi)用調(diào)到在建工程里了,導(dǎo)致費(fèi)用做了負(fù)數(shù),利潤(rùn)成正的了,但是我不想在一季度交所得稅,這個(gè)怎么辦呢
老師,本季度所得稅申報(bào)時(shí)我點(diǎn)了下風(fēng)險(xiǎn)提示顯示利潤(rùn)表中收入成本利潤(rùn)都為0,但是實(shí)際是有數(shù)的,所得稅報(bào)表也是自動(dòng)從財(cái)務(wù)報(bào)表里生成的都有數(shù),就提示利潤(rùn)表數(shù)為0和所得稅表中數(shù)不一致,這是什么原因?qū)е?/p>
發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào),于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表,填寫利潤(rùn)表數(shù)據(jù)時(shí),提示利潤(rùn)總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致,財(cái)務(wù)軟件里利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是正數(shù),但是申報(bào)的一季度所得稅,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),問題1:這個(gè)是不是只能是期間費(fèi)用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表該對(duì)應(yīng)上的數(shù)能對(duì)上和財(cái)務(wù)軟件里該對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對(duì)上,但三季度和四季度對(duì)不上,其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營(yíng)業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用(研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下,管理費(fèi)用都能對(duì)上,所以問題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況)。 這種情況該怎么辦才好,問題③我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤(rùn)表,我是要在管理費(fèi)用那里,增加一些,直到跟一季度所得稅利潤(rùn)總額數(shù)保持一致(負(fù)數(shù)狀態(tài))嗎
老師,我們有建筑資質(zhì),A公司承包的工程,因?yàn)锳公司沒有資質(zhì),所以借用我們的資質(zhì),我們開發(fā)票給B公司,但是A公司也不能開發(fā)票給我們,現(xiàn)在我們收到B公司預(yù)付款,A公司要求我們把預(yù)付款退給他們,他們承擔(dān)稅費(fèi),這個(gè)賬應(yīng)該怎么走合理
匯算清繳5050表工資薪金支出多填了10幾萬,損益類科目填的是正確的,更正后也沒產(chǎn)生稅款,現(xiàn)在稅局比對(duì)匯算清繳5050表的工資支出和我們申報(bào)的累計(jì)收入相差過大,發(fā)現(xiàn)是稅局累計(jì)收入出錯(cuò)導(dǎo)致,寫情況說明的時(shí)候需要把更正后的那個(gè)正確數(shù)字寫上嗎?還是直接按照更正后的金額寫情況說明,比對(duì)的時(shí)候是沒更正的時(shí)候提出的
老師好!個(gè)體戶報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,在哪里申報(bào)?謝謝。
老師,請(qǐng)問一下我們購(gòu)買魚苗回來養(yǎng)大了在銷售的公司,購(gòu)進(jìn)農(nóng)藥 借 原材料 生物化學(xué)藥品 貸應(yīng)付賬款 領(lǐng)用 借生產(chǎn)成本 直接材料 貸原材料 生物化學(xué)藥品 魚達(dá)到可銷售了 又做了一筆 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 直接材料 賣魚了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。然后對(duì)方又把發(fā)票沖紅了。我是不是除了做一筆借原材料 生物化學(xué)藥品 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。領(lǐng)用,魚可銷售,魚銷售都要沖掉這張發(fā)票的數(shù)額哦
老師,公司新辦一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照只是為了消防驗(yàn)收不經(jīng)營(yíng),注冊(cè)資本50萬,請(qǐng)問選擇小規(guī)模納稅人嗎?是辦好營(yíng)業(yè)執(zhí)照默認(rèn)的還是需要去稅務(wù)局登記?
公司付房租,發(fā)票也收到了。想按月攤銷,分錄應(yīng)該怎么做
老師好,我24年匯算清繳的時(shí)候多計(jì)提了工資,現(xiàn)在更正申報(bào)表的時(shí)候,直接按實(shí)際的金額填寫賬載金額和實(shí)際金額,還是賬載金額實(shí)際金額不動(dòng),填納稅調(diào)整金額那欄呢?
我公司把房屋租給別人做光伏發(fā)電屋頂租金費(fèi),現(xiàn)在開票內(nèi)容是"光伏發(fā)電屋頂租金費(fèi)"開票編碼是什么?
老師 我們開的公司是只賣環(huán)衛(wèi)設(shè)備 比如垃圾桶 垃圾箱這些 但是進(jìn)來的 鋼釘 免釘膠 計(jì)入什么科目啊
您好,給職工繳社保怎么在電腦上操作,在電子稅務(wù)局上,公司開通社保了,也關(guān)聯(lián)了稅局,接下來咋操作


就是說報(bào)表里的利潤(rùn)是我們實(shí)際的利潤(rùn),不是報(bào)表里的收入減成本 是嗎
如果銷售10成本5,費(fèi)用3利潤(rùn)2,那所得稅報(bào)表填2還是填5呢
老師,麻煩回復(fù)下
銷售10成本5,費(fèi)用3利潤(rùn)2,那所得稅報(bào)表填2