用發(fā)票上注明的貨物金額乘以9%作為進項稅額抵扣,然后用發(fā)票上的金額減去抵扣的進項稅額作為貨物的成本進行入賬,具體會計處理: 借:原材料等 發(fā)票注明金額x(1-9%); 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 發(fā)票注明金額x9%; 貸:銀行存款、應付賬款等 發(fā)票注明金額。

小規(guī)模企業(yè)購進免稅農產會計分錄怎么寫,可以計算可以抵扣的進項嗎
我問下購進農產品計算抵扣分錄怎么寫呢
農產品免稅分錄怎么寫?抵扣九個點的進項要寫分錄?
農產品收購發(fā)票金額1000,可以按照9%計算抵扣,完整的會計分錄怎么寫呢
老師,農產品計算抵扣怎么做賬,例如購進農產品票面金額100,計算出的可抵扣稅額9,會計分錄怎么寫呢?
老師好:年終獎單獨計稅嗎?
收到業(yè)務招待費的專票,無法抵扣可以直接進費用嗎,申報報表的時候進項稅額轉出
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?退休后可以再就職嗎
個人鋪租開具租賃發(fā)票25萬給客戶公司要交多少個人所得稅?
請問老師,公司實繳注冊資本3000萬,現(xiàn)在想減資至500萬可以嗎?具體怎么做?
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,公司銷售模式:采購廣東包包成品,按國外客戶要求,將貨送至深圳倉儲,由倉儲一件代發(fā)往美國,國外客戶銷售后回款至??诠?。我們按照國外的客戶要求把貨物送到國外的客戶自己找的在深圳代理一件代發(fā)的運輸公司,而代理運輸公司是B2C模式買單出去的,不是以我們公司的名字出口的,公司沒有開發(fā)票,只開了商業(yè)發(fā)票給國外客戶,我們報增值稅是免稅還是視同內銷?
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進項稅額多記了,調整分錄,借:管理費用,貸應交稅費(進項)嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請問 收的取暖費怎么做賬???以后應該需要分攤的
老師,請問如果是社保,有個尾數(shù)差,應該是524.96,企業(yè)算出來是525,這樣導致個稅有一分錢的差,你看要不要跟企業(yè)說,還是下次說?這次就按企業(yè)的數(shù)據(jù)524.96?