假設你是收購方,應按以下步驟進行會計處理: 1.當收到農(nóng)產(chǎn)品時,應按農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上的金額入賬: 借:農(nóng)產(chǎn)品 1000 貸:應付賬款 1000 1.農(nóng)產(chǎn)品入庫時,應按發(fā)票金額的9%進行抵扣: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 90 貸:農(nóng)產(chǎn)品 90 1.實際支付農(nóng)產(chǎn)品款項時,應按實際支付金額扣除抵扣部分后入賬: 借:應付賬款 910 貸:銀行存款 910 如果你是銷售方,應按以下步驟進行會計處理: 1.當銷售農(nóng)產(chǎn)品時,應按發(fā)票金額入賬: 借:應收賬款 1000 貸:主營業(yè)務收入 1000 1.結轉(zhuǎn)銷售成本時,應按發(fā)票金額的9%扣除抵扣部分后的部分進行入賬: 借:主營業(yè)務成本 910 貸:農(nóng)產(chǎn)品 910
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票按照10%加計抵扣的,計算出來的進項稅額是全部填寫在8b欄嗎?還是是9%的填寫在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票欄,剩余的1%填在加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額這樣呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票計算抵扣進項稅金的分錄怎么做?比如100收購票稅金抵扣了9萬,借:原材料100 應交進項稅額9 貸:應付賬款100,計算抵稅的貸方計入什么會計科目?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票金額1000,可以按照9%計算抵扣,完整的會計分錄怎么寫呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票1000,收購方按照9%計算抵扣的完整分錄是啥
老師,農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣怎么做賬,例如購進農(nóng)產(chǎn)品票面金額100,計算出的可抵扣稅額9,會計分錄怎么寫呢?
各位老師大家好,合作社成員的這個出資額在期初建賬的時候填寫在那里呢,請各位老師指點一下,謝謝
之前工作的代賬公司聽說我會計證考過了,突然發(fā)給我一個涉稅服務人員二維碼申領,并且讓我把碼給他,是想用我的會計證綁定他的代賬公司嗎
老師,現(xiàn)金流量表是根據(jù)憑證分配好一點,還是自己編制
這個題目的答案不對吧?2024年計折舊是不是分兩個階段,2024年1月至11月為一個階段,2024年12月為另一個階段
老師,個體戶逾期申報了會被罰款嗎
建筑業(yè)土建,簽了專業(yè)作業(yè)承包合同,我方是乙方,能再找施工隊協(xié)助干活兒嗎
具體內(nèi)容里前三行是啥意思
個體工商戶銷售蔬菜開了增值稅專用發(fā)票后,不享受增值稅免稅政策。那享受季度普票+專票不超過10萬,普票部分免稅嗎?
安裝班組現(xiàn)想開個體,做核定征收,但今年有在其他公司申報工資,那么這種情況開個體,對個體的稅收有什么影響?特別是個稅?
出納單據(jù)應如何規(guī)范管理?經(jīng)常都是微信等支付,并無發(fā)票或單據(jù),我是大股東,即做出納還兼會計。單據(jù)方面比較頭疼,求老師詳細解答。
借:原材料1000 應交稅費(進項)90 貸應付賬款1090 這樣做賬以后賬面的稅這部分金額一直無法支付出去,稅額部分怎么處理合適呢
按照老師的方法做,實際應付賬款是1000,不是少計提了嗎
實際支付是支付1000,不是910
少了嗎 一共付款是1000嗎
是的,老師
農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)方1000是免稅的嗎,我們收購方拿到票是要付款1000,1000的基礎上可以計算抵扣進項
是的 這個是計算抵扣的 抵扣九個點
那收購方正確分錄怎么做呢
借庫存商品 借進項 貸銀行存款