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老師計(jì)提所得稅時候就按照自己做的賬,最后的利潤計(jì)提所得稅嗎,向福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)什么是匯算清繳時候調(diào)整吧

2022-01-11 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-01-11 11:09

對的是的是這么做。

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快賬用戶5783 追問 2022-01-11 11:15

老師,以前年度虧損這個數(shù)應(yīng)該填報表什么地方

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:16

你好,主表彌補(bǔ)虧損一欄應(yīng)該是第九行。

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快賬用戶5783 追問 2022-01-11 11:17

我前幾個月都沒有填這行,現(xiàn)在可以填寫嗎,這個數(shù)據(jù)好像沒法填寫

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:19

你好,這個是彌補(bǔ)以前年度的。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:19

之前年度擬申報了虧損嗎?

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快賬用戶5783 追問 2022-01-11 11:20

不大明白,怎么擬申報虧損

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:21

你好,截圖你的所得稅主表。

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快賬用戶5783 追問 2022-01-11 11:22

老師您看一下

老師您看一下
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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:23

好,第九欄里自動出來的,你看一下。

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快賬用戶5783 追問 2022-01-11 11:24

我這是空的,這個數(shù)據(jù)是從哪引用出來的

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:25

你好,你的利潤總額沒有填寫。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:25

是正數(shù)的盈利才能填寫負(fù)數(shù)的,哪能彌補(bǔ)虧損?

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快賬用戶5783 追問 2022-01-11 11:26

哦,意思是我要先把利潤什么數(shù)據(jù)填寫進(jìn)去,然后就自動帶出來了是吧

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:28

對的是的,自動帶出數(shù)據(jù)。

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快賬用戶5783 追問 2022-01-11 11:30

那我計(jì)提所得稅,實(shí)際還是彌補(bǔ)以前年度虧損了,不用交所得稅,那我還用計(jì)提嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:31

不需要的不用計(jì)提。

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對的是的是這么做。
2022-01-11
你好,不需要賬務(wù)處理的,光在那個匯算調(diào)整表上進(jìn)行調(diào)整就可以了。
2022-04-28
首先,不考慮匯算清繳后的所得稅。 其次,依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則下的利潤,然后根據(jù)稅會差異進(jìn)行調(diào)增、調(diào)減以后,得到應(yīng)納所得稅額,然后乘以稅率,計(jì)算得出。
2025-01-05
對,沒錯,就是這樣的。
2021-12-13
是的,減免20%就是了哈
2024-03-01
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