對的是的是這么做。
老師計提所得稅時候就按照自己做的賬,最后的利潤計提所得稅嗎,向福利費和業(yè)務(wù)招待費什么是匯算清繳時候調(diào)整吧
你好老師,匯算清繳招待費調(diào)整利潤之后,需要比之前計提的所得說多交的那部分稅款,怎么做帳?
老師 2021年季度預(yù)交所得稅的時候有計提過所得稅費用,但是匯算清繳的時候利潤總額是虧損的,這樣的話賬上的凈利潤和整年的凈利潤是不就不一樣了?
老師 2021年季度預(yù)交所得稅的時候有計提過所得稅費用,但是匯算清繳的時候利潤總額是虧損的,這樣的話賬上的凈利潤和整年的凈利潤是不就不一樣了?
請問老師,放到在建工程的工資和業(yè)務(wù)招待費,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,工資作為計提福利費的基數(shù)嗎?業(yè)務(wù)招待費需要與成本費用里的加在一起進行調(diào)整嗎。如果要調(diào)整,為什么要調(diào)呢?放到在建工程也沒有影響損益。
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,以前年度虧損這個數(shù)應(yīng)該填報表什么地方
你好,主表彌補虧損一欄應(yīng)該是第九行。
我前幾個月都沒有填這行,現(xiàn)在可以填寫嗎,這個數(shù)據(jù)好像沒法填寫
你好,這個是彌補以前年度的。
之前年度擬申報了虧損嗎?
不大明白,怎么擬申報虧損
你好,截圖你的所得稅主表。
老師您看一下
好,第九欄里自動出來的,你看一下。
我這是空的,這個數(shù)據(jù)是從哪引用出來的
你好,你的利潤總額沒有填寫。
是正數(shù)的盈利才能填寫負(fù)數(shù)的,哪能彌補虧損?
哦,意思是我要先把利潤什么數(shù)據(jù)填寫進去,然后就自動帶出來了是吧
對的是的,自動帶出數(shù)據(jù)。
那我計提所得稅,實際還是彌補以前年度虧損了,不用交所得稅,那我還用計提嗎
不需要的不用計提。