你好,月初匯總上報(bào)了之后,你需要去報(bào)稅,報(bào)完了稅之后才能返寫監(jiān)控。
老師你好,我申請了電子增值稅專用發(fā)票,我是小規(guī)模公司,我申請的那一刻回來開具了一張電子增值稅專用發(fā)票,那我每個(gè)月頭和月底需要做什么嗎?那個(gè)UK軟件的話要不要上傳匯總反寫監(jiān)控
老師你好,我是一般納稅人,我8月份底的時(shí)候收了一張進(jìn)項(xiàng),我自己也開出去了發(fā)票,那我想問一下,我是不是先報(bào)個(gè)人所得稅,報(bào)完廣東稅務(wù)之后再來勾選這個(gè)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,再點(diǎn)UK匯總上傳反寫監(jiān)控,然后再來用金蝶做賬報(bào)稅啊,是這樣的流程嗎?
老師 我想問一下 開票系統(tǒng) 月初匯總提交和反寫監(jiān)控之間,會計(jì)需要做的是什么
以簽收時(shí)間為準(zhǔn),每月22日之前簽收的訂單,當(dāng)月月底之前總部統(tǒng)一開票(默認(rèn)開具13%增值稅專用發(fā)票,如需開普票下單時(shí)跟總部商務(wù)提前告知);每月22日之后簽收的訂單,計(jì)算到次月開票。開票明細(xì)及郵寄地址與總部商務(wù)進(jìn)項(xiàng)核對。老師,這個(gè)為什么要截止在22號呢???我沒懂其中有什么控制
老師,我想問一下,就是2021年我看開票系統(tǒng)開票出去的總金額是186003.07但是之前的會計(jì)做的賬本我看的是貸主營業(yè)務(wù)收入749802.04元,這個(gè)是啥意思呢?為啥開的發(fā)票出去跟稅控盤上不一致啥意思呢?
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
那15號報(bào)稅 15號才能反寫監(jiān)控嗎 到時(shí)候會不會不能開票了?
你好,對的是的可以的,只要在15號之前都可以。這個(gè)月截止到19號。
這個(gè)報(bào)稅指的是增值稅申報(bào) 還是所得稅申報(bào)?
你好,這個(gè)是增值稅申報(bào)。