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為什么稅控盤維護(hù)費(fèi)280元進(jìn)了管理費(fèi)用辦公費(fèi),也做了抵減分錄,,管理費(fèi)用的本年累計(jì)是包括這280的,而第四季利潤報(bào)表管理費(fèi)用里也有280,請問這種情況對嗎?需要把利潤表里的280給減了嗎

2022-01-10 09:45
答疑老師

齊紅老師

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2022-01-10 09:46

對,這個(gè)只能選擇一個(gè),不能去抵扣增值稅,還是抵減所得稅。

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快賬用戶5571 追問 2022-01-10 10:00

也就是說利潤表里管理費(fèi)用那個(gè)280需要去掉是嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-10 10:01

對,沒錯(cuò),你抵扣增值稅了,就不能抵扣企業(yè)所得稅。

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對,這個(gè)只能選擇一個(gè),不能去抵扣增值稅,還是抵減所得稅。
2022-01-10
你好 抵稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用??
2021-09-15
1,這樣做對的。2,可以現(xiàn)在填上去的
2021-07-08
你好,本期不抵扣的話,本期實(shí)際抵扣額那里就填寫0
2022-01-10
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