同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 分錄是正確的
老師,去年12月抵扣了稅控服務(wù)費(fèi),分錄借,應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額,然后是計(jì)營(yíng)業(yè)外收入,貸計(jì)減免稅嗎
老師好,小規(guī)模公司普票的免稅額,專票的稅款減征額和稅控盤服務(wù)費(fèi)都可以做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師好,小規(guī)模公司交稅控盤服務(wù)費(fèi)以及減免稅額該怎么做分錄呢
老師 小規(guī)模做免稅收入時(shí) 是把免得普票稅費(fèi)和專票稅費(fèi)都記入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅 還是只把專票減免稅款部分記入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅
您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢?
老師,請(qǐng)問一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,目前要交物業(yè)費(fèi),如果以公司的名義交讓寫個(gè)租賃合同,但是這樣的話后期會(huì)不會(huì)牽扯老板要給公司開租賃發(fā)票還有就是房產(chǎn)稅啥的?
老師您好。7月付款,宣傳品,已收貨,未收到發(fā)票。8月6號(hào),申報(bào)期收到了專票,像這筆業(yè)務(wù)7月,8月分別怎么處理才正確
老師:項(xiàng)目支付的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),沒有取得發(fā)票,會(huì)計(jì)科目#借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票回來 借:成本 貸:其他應(yīng)收款可以嗎
公司借錢給個(gè)人股東。股東必須在一年之內(nèi)歸還給公司。如果不歸還,還會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)嗎?
個(gè)人代開發(fā)票,稅率是多少?
老師您好,員工出差吃飯沒有發(fā)票,只有每頓吃飯的付款截圖,怎么處理?
個(gè)體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動(dòng)抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權(quán)人可以對(duì)搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個(gè)公司,有兩三個(gè)人同時(shí)在兩個(gè)公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報(bào)了主公司的工資,另一個(gè)公司領(lǐng)的那幾百塊錢怎么申報(bào),在哪兒申報(bào)
機(jī)械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
減免的時(shí)候直接做這一個(gè)分錄就可以了嗎
確認(rèn)減名額的時(shí)候坐著一個(gè)分錄就行,之前你可以先進(jìn)入辦公費(fèi)用,然后后期你把辦公費(fèi)用沖銷了記錄減免稅額,最后就是你目前說的這個(gè)分錄
購(gòu)買稅控盤或者交服務(wù)費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 減免稅款時(shí) 小規(guī)模公司 借:應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 一般納稅人 借:應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 分錄是這樣做的嗎
是的,你的理解是正確的,你的分錄是正確的