你好 借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 應(yīng)交稅費(fèi) 營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款 借 利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整
我們公司的小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),以前同事把報(bào)表中的利潤(rùn)表的本期金額公式全部設(shè)置為累計(jì)金額,導(dǎo)致之前申報(bào)的利潤(rùn)報(bào)表都是錯(cuò)誤的,本期管理費(fèi)都可高達(dá)兩百多萬(wàn),并且她也時(shí)不時(shí)會(huì)去調(diào)以前自己公司賬的數(shù)據(jù),這個(gè)季度我肯定是按正確的數(shù)據(jù)去申報(bào),那請(qǐng)問(wèn)針對(duì)之前發(fā)生過(guò)的這種情況怎么處理比較好?
七月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,八月申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報(bào)表已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)九月增值稅時(shí)如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來(lái),因?yàn)橛修D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額所以現(xiàn)在申報(bào)表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
老師,公司被稅務(wù)局要求把前期購(gòu)進(jìn)的柴油作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,并且要在本月的所得稅申報(bào)中調(diào)增。想問(wèn)下,在本月的季度申報(bào)表中如何調(diào)增?導(dǎo)致的賬表不一致如何處理?
老師,稅務(wù)局要求將前年和去年發(fā)生的柴油進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并不得抵扣,要求我們調(diào)增企業(yè)所得稅。我想問(wèn)一下,12月的季報(bào)如何調(diào)增企業(yè)所得稅?(具體在報(bào)表中填寫(xiě)在哪一欄)
老師,稅務(wù)局要求將前年和去年發(fā)生的柴油進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并不得抵扣,要求我們調(diào)增企業(yè)所得稅。我想問(wèn)一下,12月的季報(bào)如何調(diào)增企業(yè)所得稅?(具體在報(bào)表中填寫(xiě)在哪一欄)
資產(chǎn)管理公司,就是長(zhǎng)期二房東,一般要交哪些稅?有哪些優(yōu)惠或者可抵扣的?毛利率一般是多少正常?如果房東住房一年租給個(gè)人10萬(wàn),租給A公司3萬(wàn),A公司再轉(zhuǎn)租給個(gè)人7萬(wàn)一年,是否屬于合理避稅?
我們是賣(mài)空調(diào)的公司。我們公司最近搞一個(gè)活動(dòng)。就是買(mǎi)一臺(tái)新空調(diào)。拿舊的來(lái)置換,可以申請(qǐng)補(bǔ)貼。500元。如果我在談?dòng)唵蔚臅r(shí)候,直接便宜500元給客戶,和到時(shí)候客戶買(mǎi)了空調(diào),我再拿現(xiàn)金補(bǔ)貼給他500元,賬務(wù)處理上有什么區(qū)別?
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)需要融資,準(zhǔn)備的材料要求有產(chǎn)權(quán)證照或證明,我企業(yè)有a執(zhí)照和b執(zhí)照,b執(zhí)照有房產(chǎn)證,a執(zhí)照沒(méi)有房產(chǎn)證,a執(zhí)照需要融資,我這個(gè)產(chǎn)權(quán)證明應(yīng)該怎么整
房東出租住房給個(gè)人一年12萬(wàn),需要繳納哪些稅?具體多少錢(qián) 房東如果先出租房子給A公司2萬(wàn)一年,A公司再轉(zhuǎn)租給個(gè)人一年10萬(wàn),這樣雙方需要交多少稅 這個(gè)辦法減稅是否可行?
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人可以用個(gè)人微信掃碼收款嗎?
關(guān)于商業(yè)匯票,對(duì)的,我看之前前任再做都沒(méi)用到票據(jù),所以迷茫,我們只做內(nèi)賬
你好老師,舉個(gè)例子,我這個(gè)是老公司,然后需要重新建賬,我們課堂上老師講的是根據(jù)科目余額表來(lái)登記這個(gè)期初余額,但是你像這個(gè)應(yīng)收賬款還有其他應(yīng)付款有很多明細(xì)科目這樣的,我該怎么處理?怎么新建余額
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)停業(yè)后,土地環(huán)保治理費(fèi)用發(fā)生,土地出售轉(zhuǎn)讓時(shí),計(jì)算各項(xiàng)稅款時(shí)可以扣除嗎?
老師,比如自制半成品A,訂單5000個(gè),領(lǐng)料數(shù)量加了損耗率2%,預(yù)計(jì)用量是5100,實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量是5106,請(qǐng)問(wèn)我怎么核算
老師,請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人技術(shù)咨詢服務(wù)公司能開(kāi)6%的普票嗎?