你好 借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 應(yīng)交稅費(fèi) 營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款 借 利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整
我們公司的小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),以前同事把報(bào)表中的利潤(rùn)表的本期金額公式全部設(shè)置為累計(jì)金額,導(dǎo)致之前申報(bào)的利潤(rùn)報(bào)表都是錯(cuò)誤的,本期管理費(fèi)都可高達(dá)兩百多萬(wàn),并且她也時(shí)不時(shí)會(huì)去調(diào)以前自己公司賬的數(shù)據(jù),這個(gè)季度我肯定是按正確的數(shù)據(jù)去申報(bào),那請(qǐng)問(wèn)針對(duì)之前發(fā)生過(guò)的這種情況怎么處理比較好?
七月的發(fā)票開錯(cuò)了,八月申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報(bào)表已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)九月增值稅時(shí)如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來(lái),因?yàn)橛修D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額所以現(xiàn)在申報(bào)表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
老師,公司被稅務(wù)局要求把前期購(gòu)進(jìn)的柴油作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,并且要在本月的所得稅申報(bào)中調(diào)增。想問(wèn)下,在本月的季度申報(bào)表中如何調(diào)增?導(dǎo)致的賬表不一致如何處理?
老師,稅務(wù)局要求將前年和去年發(fā)生的柴油進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并不得抵扣,要求我們調(diào)增企業(yè)所得稅。我想問(wèn)一下,12月的季報(bào)如何調(diào)增企業(yè)所得稅?(具體在報(bào)表中填寫在哪一欄)
老師,稅務(wù)局要求將前年和去年發(fā)生的柴油進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并不得抵扣,要求我們調(diào)增企業(yè)所得稅。我想問(wèn)一下,12月的季報(bào)如何調(diào)增企業(yè)所得稅?(具體在報(bào)表中填寫在哪一欄)
老師麻煩問(wèn)一下,個(gè)體戶季度開專票20萬(wàn),普票8萬(wàn),增值稅安一個(gè)點(diǎn)交,需要交2000元稅款嗎?如果季度開20萬(wàn)專票,普票開11萬(wàn),交增值稅是3100嗎,謝謝老師
工商年報(bào)信用因未年檢已獲批準(zhǔn)修復(fù),需要幾天才能在系統(tǒng)總顯示正常
老師,請(qǐng)問(wèn)住房租賃企業(yè)向個(gè)人出租住房的稅率到底是按照5%減按1.5%,還是按照減按1.5%來(lái)繳納增值稅?但是書本上這里把我搞糊涂了。
新手經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì),初期建賬,如何建立,都需要建立哪些,表格模板
老師您好,2022年4月補(bǔ)報(bào)申報(bào)表車子未開票收入,2022年5-12月增值稅申報(bào)表都更正了,2023-2025年需要更正重新刷新數(shù)據(jù)嗎,我只更正了2022年申報(bào)2025年8月里面有留抵很多這是什么情況呀
同一個(gè)集團(tuán)控制,但是我看下面被控制的公司股權(quán)沒有集團(tuán)的股份,股份是自然人,這個(gè)是什么情況呢
不具有重大影響和控制的長(zhǎng)期股權(quán)投資,用什么法來(lái)后續(xù)計(jì)量?
老師,應(yīng)收退貨成本,確認(rèn)遞延所得稅嘛?
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致