同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸預(yù)付賬款
老師 我有個(gè)憑證是做到成本了 現(xiàn)在說是預(yù)付款 成本到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn) 現(xiàn)在要調(diào)整分錄 當(dāng)初的分錄是 借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么做呢 說是預(yù)付款
老師你,您好我在實(shí)際工作中因?yàn)橹坝卸喔督o對(duì)方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時(shí)候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實(shí)正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個(gè)分錄了,因?yàn)轭A(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負(fù)數(shù)來表示,那我這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
以前年度多做的成本,能調(diào)整到今年的成本嗎?如何調(diào)整具體的會(huì)計(jì)分錄(我把一筆沒有發(fā)票的單據(jù)做成了成本,今年翻憑證時(shí)才發(fā)現(xiàn),沒有發(fā)票我做成了,借:工程施工 貸:銀行存款。正確做法應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款)我該怎么調(diào)整?
4月沒有收到成本票 付款是做錯(cuò)分錄 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款,以為四月已經(jīng)計(jì)提了預(yù)付其實(shí)沒有,現(xiàn)在10.28發(fā)現(xiàn),怎么才能沖掉多記的成本,把預(yù)付加進(jìn)去,怎么做分錄
2023年暫估了成本,但是到現(xiàn)在沒有發(fā)票,調(diào)整的需要做什么分錄。原來做的,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款也結(jié)轉(zhuǎn)了
老師 公司名下沒車 但是員工出差開自己的車 然后開進(jìn)來的加油票能不能計(jì)入費(fèi)用?
區(qū)別幾種基金類型的比例是多少
銀行存款實(shí)際發(fā)放工資74401(已減掉個(gè)稅21.15),企業(yè)承擔(dān)社保23934.72,個(gè)人承擔(dān)社保9889.77,個(gè)稅21.15,計(jì)提工資計(jì)提社保計(jì)提個(gè)稅,發(fā)放工資,繳納社保,繳納個(gè)稅的分錄應(yīng)該怎么寫呢?計(jì)提寫一個(gè)分錄,繳納寫一個(gè)分錄。麻煩老師幫忙過細(xì)看好了幫忙寫下,謝謝老師!
公司投資了一家票務(wù),但轉(zhuǎn)賬的時(shí)候?qū)懙慕杩?,有利息分紅,對(duì)方要讓開發(fā)票,要開什么類目了
公司中會(huì)計(jì)漏報(bào)印花稅,造成滯納金,財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總簽有權(quán)讓會(huì)計(jì)自己賠嗎,還是要跟總經(jīng)理匯報(bào)后總經(jīng)理同意?
老師,數(shù)電系統(tǒng),也可以開具紙質(zhì)發(fā)票嗎?
老師,請(qǐng)問一下,外購(gòu)的產(chǎn)品,無償贈(zèng)送給客戶應(yīng)該怎么做賬了
老師,中級(jí)考試中,乘號(hào)可以用*嗎?我都用的*,計(jì)算機(jī)上那個(gè)插入符號(hào)好難用
老師好,餐飲業(yè)服務(wù)員工資用靈活用工一天不超過4小時(shí)簽訂合同可以不交社保嗎
老師,我們有筆業(yè)務(wù),客戶收到貨物后因?yàn)檫\(yùn)輸中損壞,扣除部分尾款。這樣收匯金額和比報(bào)關(guān)單金額少,能申請(qǐng)退稅嗎?
我的開發(fā)成本到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn)?
怎么有費(fèi)用科目呢?
同學(xué)你好 成本是成本費(fèi)用是費(fèi)用
在成本里 沒有結(jié)轉(zhuǎn) 分錄怎么寫 我們是房地產(chǎn)開發(fā)的
同學(xué)你好 借開發(fā)成本 貸銀行存款等科目