同學(xué)你好 借費用科目 貸預(yù)付賬款
老師 我有個憑證是做到成本了 現(xiàn)在說是預(yù)付款 成本到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn) 現(xiàn)在要調(diào)整分錄 當(dāng)初的分錄是 借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么做呢 說是預(yù)付款
老師你,您好我在實際工作中因為之前有多付給對方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個分錄了,因為預(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負數(shù)來表示,那我這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
以前年度多做的成本,能調(diào)整到今年的成本嗎?如何調(diào)整具體的會計分錄(我把一筆沒有發(fā)票的單據(jù)做成了成本,今年翻憑證時才發(fā)現(xiàn),沒有發(fā)票我做成了,借:工程施工 貸:銀行存款。正確做法應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款)我該怎么調(diào)整?
4月沒有收到成本票 付款是做錯分錄 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款,以為四月已經(jīng)計提了預(yù)付其實沒有,現(xiàn)在10.28發(fā)現(xiàn),怎么才能沖掉多記的成本,把預(yù)付加進去,怎么做分錄
2023年暫估了成本,但是到現(xiàn)在沒有發(fā)票,調(diào)整的需要做什么分錄。原來做的,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款也結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
我的開發(fā)成本到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn)?
怎么有費用科目呢?
同學(xué)你好 成本是成本費用是費用
在成本里 沒有結(jié)轉(zhuǎn) 分錄怎么寫 我們是房地產(chǎn)開發(fā)的
同學(xué)你好 借開發(fā)成本 貸銀行存款等科目