同學(xué)您好,如果是以前確認了收入的就不需要重新再做了,只要把退回的27袋做相反的分錄。如果是以前沒確認就正常做銷售貨物即可。 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 希望可以幫助到你
請問老師:損益類的科目只有月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負數(shù),會計上有沒有什么規(guī)定,比如說買了辦公用品,做了借方管理費用,后來退回了,是要做管理費用的負數(shù),還是做相反的分錄,把管理費用放到貸方?jīng)_回。
跟A公司采購,因貨品問題退款1萬給我們,當時我們把這批貨物銷售給B公司了,本應(yīng)B公司應(yīng)該支付4萬貨款給我們,現(xiàn)把1萬(貨品問題退款)抵扣。只回了3萬給我們,請問我應(yīng)該怎么做科目分錄?沖應(yīng)收賬款,和營業(yè)外支出嗎?
跟A公司采購,因貨品問題退款1萬給我們,當時我們把這批貨物銷售給B公司了,本應(yīng)B公司應(yīng)該支付40938.54貨款給我們,現(xiàn)把1萬(貨品問題退款)抵扣。只回了30938.54給我們,請問我應(yīng)該怎么做科目分錄?沖應(yīng)收賬款嗎?和營業(yè)外支出有關(guān)系嗎?
老師,您好!這個跨年度的銷售退回,如果沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,應(yīng)該怎么做?。???
老師,銷售貨物,例如30袋只退回27袋還有3袋未退回,該怎么做科目,這三代未退回的該怎么做科目,老師能把科目寫出來嗎
老師,2015年公司收到政府補貼,項目做的是秸稈,這個是免稅嗎
已經(jīng)申報了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進項票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個月2萬,個稅交多少?老師
員工實發(fā)3000,社保個人部分500元公司承擔(dān),公司不扣個人保險了,怎么申報個稅,社保一共1500,全部公司承擔(dān),分錄怎么做,工資計提多少
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機構(gòu)意思是不獨立核算嗎?需要和總機構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進去福利費合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
就是退回3袋怎么做分錄,怎么處理
同學(xué)您好,未退回就相當于你正常銷售,要看你之前銷售的30袋怎么做的處理,是否確認收入,剛老師的解釋你是哪里不明白呢
同學(xué)您好,如果是以前確認了收入的就不需要重新再做了,只要把退回的27袋做相反的分錄。如果是以前沒確認就正常做銷售貨物即可。你沒退回的3袋就是正常銷售貨物,分錄如下 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 希望可以幫助到你
未退回,也收不回來了老師
同學(xué)您好,那就是正常銷售貨物,正常做收入即可,分錄如上