借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
老師,一般納稅人轉小規(guī)模以后期末有留底稅額,賬務上把進項稅額留底轉到應交稅費—待抵扣進項稅額科目,不知道在當期申報表主表怎樣反應留底稅額,還是在期末留底進項稅額這一項放著這個數(shù)字嗎?
期末增值稅有留底,結轉增值稅會計分錄怎么做?留底的稅額在哪個科目體現(xiàn)
老師,一般納稅人進項大于銷項,月末是怎么接轉增值稅的,留底稅額放哪個科目?
期末留底稅額放進哪個科目
跨年的進項稅額留底放入那個科目
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內帳違法嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產,錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產還要做哪些賬務處理
在轉出未交增值稅借方余額。
在轉到哪個科目呢
轉出未交增值稅上面的分錄,就是你的銷項大于進項,他的余額自動再揭發(fā)。
我進項稅轉出貸方有個負數(shù)怎么消掉
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
報表 應交稅費里面顯示負數(shù)對嗎?
你好,對的是的是正確的。