學(xué)員你好,結(jié)算單可以作為最終結(jié)算的依據(jù),放在做收入完成結(jié)算的憑證里就可以了
老師您好!我公司是施工企業(yè),工程結(jié)算單上結(jié)算金額1000萬是(含稅價(jià)),合同約定只付80%,待工程竣工驗(yàn)收后再支付20%。那么我們財(cái)務(wù)在拿到結(jié)算單時(shí)是確認(rèn)1000萬應(yīng)收賬款?還是確認(rèn)800萬應(yīng)收賬款,200萬合同資產(chǎn)呢?分錄怎么寫?我是該開1000萬發(fā)票還是800萬發(fā)票?
工程公司,簽訂合同100萬,(按實(shí)際結(jié)算),收到款10萬,開出發(fā)票10萬,請問這10萬是做主營業(yè)務(wù)收入,還是做預(yù)收?
請問合同簽訂的5.1萬,優(yōu)惠了1千,實(shí)際收款5萬,發(fā)票上沒有體現(xiàn)優(yōu)惠的1千,那發(fā)貨單上的金額應(yīng)該開5.1還是5萬
請問,合同簽訂80萬,實(shí)際開票75萬,有75萬的結(jié)算單,結(jié)算單是和發(fā)票一起做賬,還是放在合同后面了
有一筆收入簽訂合同,根據(jù)合同分2次結(jié)算收入,第一筆7月開票30萬,對方因?yàn)楹贤瑑?nèi)容中結(jié)算收入比例,第一筆打款28萬,有2萬要等第二筆20萬一起打款。10月,28萬現(xiàn)在已到賬。是否需要把原先發(fā)票30萬沖紅重新開票嗎?
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
那老師,比如之前公司小規(guī)模買挖機(jī)是50萬,收的普票,后面生成一般納稅人,改成收專票,修改了合同金額,不含稅金額成48萬了,之前沒有報(bào)印花稅,現(xiàn)在報(bào)印花稅是按50萬還是48萬了
第一,要按正規(guī)的走你這個(gè)做法是不對的,之前是小規(guī)模一般納稅人之后就改票。第二,你要是做了就作為前面沒發(fā)生過,按48萬簽訂合同交稅
那老師,如果是沒有合同,專票是按含稅金額還是不含稅金額交印花了
一般來說可以用不含稅金額交印花稅
有合同的就按合同含稅金額嗎
有合同,合同價(jià)格區(qū)分了價(jià)格,稅金就可以按不含稅金額交印花稅,要是沒有區(qū)分價(jià)格,稅金,就要按含稅金額交印花稅