你好,這10萬(wàn)是做工程結(jié)算的
你好老師 問(wèn)個(gè)建筑業(yè)的問(wèn)題,我所在的施工單位用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,基本就是老板干點(diǎn)活然后開(kāi)票收錢。現(xiàn)在做了一個(gè)工程,已經(jīng)完工了,合同總額50萬(wàn),但只開(kāi)了10萬(wàn)發(fā)票收到了10萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按10萬(wàn)算嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
工程公司,簽訂合同100萬(wàn),(按實(shí)際結(jié)算),收到款10萬(wàn),開(kāi)出發(fā)票10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這10萬(wàn)是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是做預(yù)收?
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)別人掛靠我們公司簽的項(xiàng)目 我們開(kāi)票 收款 比如合同金額一共是120萬(wàn) 本次收款50萬(wàn) 我們給他們40萬(wàn) 收10萬(wàn)掛靠費(fèi)用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 簽訂合同時(shí)做收入 收款 還有給他們結(jié)算可以這樣做嗎 借:應(yīng)收賬款 120 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120 借:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 借:其他應(yīng)付款 40 貸:銀行 40
農(nóng)民合作社受托代銷商品比如是90萬(wàn),賣出時(shí),借:銀行存款 100,貸:受托代銷商品 90,貸:經(jīng)營(yíng)收入 10,請(qǐng)問(wèn),合作社按照100萬(wàn)開(kāi)出賣出發(fā)票,實(shí)際手續(xù)費(fèi)收入10萬(wàn),這10萬(wàn)要交增值稅嗎?如果要交,增值稅報(bào)表上,發(fā)票是100萬(wàn),收入是10萬(wàn),二者不一樣,怎樣填表?
工程公司合同約定收預(yù)付款600萬(wàn),實(shí)際收預(yù)付款400萬(wàn),發(fā)票開(kāi)了400萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅要按照400萬(wàn)還是600萬(wàn)繳納
提供完全在境外的服務(wù),開(kāi)發(fā)票是開(kāi)免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購(gòu)的玉米拿來(lái)批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人只能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的普票嗎
那個(gè)24年賬的話和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對(duì)不起來(lái)我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報(bào)表。還是前面不反結(jié)賬,然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬?
你好老師,我們剛成立了一個(gè)公司,買的辦公室用品和廠房設(shè)備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢實(shí)投嗎?要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商?
老師,注冊(cè)個(gè)體戶用老板名字注冊(cè)還是親戚名字注冊(cè)好
老師,上月計(jì)提了費(fèi)用在其他應(yīng)付款里,本月支付收到專票,怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,出口貨物已人民幣結(jié)算的,出口發(fā)票備注怎么寫?還需要寫匯率嗎?
怎么做分錄?
借銀行存款‘ 貸工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)
可以先計(jì)入預(yù)收,等工程結(jié)算完成再做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
你開(kāi)出了發(fā)票,就不是預(yù)收了
老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅,是按開(kāi)發(fā)票的金額來(lái)交印花稅,還是等合同結(jié)算完成,按合同金額來(lái)交印花稅?
印花稅按照理論上按合同金額來(lái)交印花稅,但是有的稅務(wù)局擔(dān)心漏稅,按開(kāi)發(fā)票的金額來(lái)交印花稅