你好,可以的,可以這么做的。
老師您好,我想請問一下,關(guān)于普通紙質(zhì)(電子)發(fā)票紅沖,是不是可以直接紅沖,不需要開紅字信息申請請;但紙質(zhì)(電子)專用發(fā)票,是不可以直接紅沖的,需要先填開紅字信息申請表,然后再開銷項負(fù)數(shù)紅沖呢?
老師 如果一張費用發(fā)票是專票 沖減了應(yīng)收賬款 ,那么它這張發(fā)票入賬的費用是按照沖減的應(yīng)收的金額(含稅的)還是 按照減去進項稅的金額算(不含稅的費用)
老師 如果一張費用發(fā)票是專票 沖減了應(yīng)收賬款 ,那么它這張發(fā)票入賬的費用是按照沖減的應(yīng)收的金額(含稅的)還是 按照減去進項稅的金額算(不含稅的費用),如果要調(diào)賬 以前年度少做了費用 現(xiàn)在要補上 是要照著含稅的沖減應(yīng)收賬款 還是照著 銷售費用 增加的這個金額要照著不含稅金額改嗎
請問下,計提的費用,發(fā)票(普票)到了后,一定要做沖銷嗎?收的如果是專票,可不可以直接用進項去沖減費用?
#提問#老師,招臨時工收到的專票可以抵扣銷項稅嗎?如果收普票是用來做成本費用?
公司廠房重新裝修,要不要申報房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報銷怎么辦
我把銷售方和購買方都是我咋辦
老師您好,七月份公積金員工個人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實際發(fā)工資是2010元,請問個稅申報的金額是申報2010元還是2010+101=2111元這個金額申報?
現(xiàn)金流量表,預(yù)收賬款沖庫存商品時沒有體現(xiàn)銀行存款,還計入現(xiàn)金流量表嗎?
老師,我后面接手一家供應(yīng)鏈的全盤會計,之前的會計離職了,我接手后,還需要重新建立賬套嗎?還是接著之前的系統(tǒng)繼續(xù)做就可以?
我們是建筑公司分包方,甲方總包想補錢給我們, 是甲方想補款給我們,不通過工程計較量走,就想代替我公司給員工發(fā)工資的形式補貼 那我們應(yīng)該跟甲方簽什么合同,可以用他幫我們公司付員工工資,把補貼的款項合計化
幫我看一下這筆業(yè)務(wù),購買方是金鏤科技,為什么寫應(yīng)收賬款,感覺是應(yīng)付賬款
鴿子養(yǎng)殖,小規(guī)模企業(yè),開具發(fā)票。銷售鴿子蛋,項目名稱是寫鴿子蛋嗎?稅率是I%嗎。第一次開票 鴿子蛋是自產(chǎn)的。
個體戶能變更法人嗎?流程是怎樣的?
普票呢?一定需要沖銷嗎?如果不沖銷,收到發(fā)票怎么處理?
你好,普通發(fā)票的,你可以跨年了,把這個原始憑證放到之前的原始憑證后面。
沒跨年,只是有時候會跨月
那最好是紅沖,然后再做發(fā)票的。
原金額一進一出做兩遍嗎?(沖紅一次,正數(shù)再做一次)
好對的是的是這么做的。
這樣不會好麻煩?不能直接附在后面嗎?
不可以的啊,稅務(wù)局查賬的話會問起來的。
那為什么跨年的可以附呀?
不也只是開票延時嗎?
你好,跨年的她用以前年度損益調(diào)整也做也可以 也可以把這個發(fā)票放到憑證后面,證明這個業(yè)務(wù)是前一年發(fā)生的
意思就是說,只要不跨年,計提的費用,收到發(fā)票,就必須要沖紅
你好,對的是的,是這么理解的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。