同學(xué)你好,你把系統(tǒng)的科目余額表打開,根據(jù)科目余額表去填寫
老師你好,我問的問題是,為什么我算出來的數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)申報(bào)的企業(yè)所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)總額平均值不一樣,他填的是163.1w,我算的是324.74w。 我問會(huì)計(jì)要了2019年1-12月的資產(chǎn)負(fù)債表,按照會(huì)計(jì)學(xué)堂課件中給的公式(見圖一),理了一張表(見圖二),計(jì)算出的數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)申報(bào)的表不一致(圖三),麻煩老師解答一下,非常著急謝謝
老師好,下圖中前面一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表(建筑業(yè),南方建筑)是報(bào)稅系統(tǒng)中的,后一個(gè)是根據(jù)賬簿填的,這兩個(gè)的填報(bào)依據(jù)不一樣嗎?為什么數(shù)據(jù)不一樣?報(bào)稅系統(tǒng)中的提示也是要求以7月份報(bào)表數(shù)據(jù)為依據(jù)的呀,為什么會(huì)數(shù)據(jù)不一樣呢
老師,這個(gè)預(yù)收賬款的數(shù)字應(yīng)該是一致的才合適對(duì)嗎?我錄入數(shù)據(jù)的時(shí)候就是根據(jù)預(yù)收賬款的明細(xì)賬來錄入的,那么這樣子的話就應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)是一致的才對(duì)?現(xiàn)在怎么數(shù)據(jù)不一致了?麻煩老師解答一下
老師,您好,根據(jù)明細(xì)賬,總賬,我填入圖三的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,數(shù)據(jù)總是顯示不對(duì),圖三圈的那幾個(gè)填什么數(shù)值呢
老師,您幫我看一下這道題 應(yīng)收賬款資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不是根據(jù)總賬上的余額填列嗎?那個(gè)其中是什么意思。
新增應(yīng)收科目,導(dǎo)致應(yīng)收的其他科目用不了,也刪除不了新增科目
老師,開發(fā)票時(shí)的發(fā)票編碼在哪查呀
老師,個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得稅也是三個(gè)月申報(bào)一次吧?然后是不是跟申報(bào)員工個(gè)人所得稅一樣,都在自然人扣繳客戶端里面的
老師,我們公司有一個(gè)持股平臺(tái)是有限合伙企業(yè),現(xiàn)在我們股東要求折價(jià)回購(gòu)股權(quán),簽的協(xié)議是股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給合伙企業(yè),合伙企業(yè)支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款,但是我們這個(gè)合伙企業(yè)沒有資金,是我們公司把款轉(zhuǎn)到合伙企業(yè),還是直接把款轉(zhuǎn)給股東?應(yīng)該怎么處理呢?不同辦法的會(huì)計(jì)處理是怎么樣?要確保合規(guī)
這一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已經(jīng)超過10萬了,季度余額表也超過30萬了為什么要減免增值稅呢
民營(yíng)醫(yī)院開展護(hù)士節(jié)費(fèi)用報(bào)銷餐費(fèi),水果這種可以嗎?
民營(yíng)醫(yī)院邀請(qǐng)?jiān)和忉t(yī)生開展醫(yī)療技術(shù)支持工作,這種是怎么合規(guī)處理?
你好,請(qǐng)問增值稅即征即退企業(yè)開發(fā)票的時(shí)候軟件可以直接寫在備注欄嗎,不開在票面上 符合規(guī)定申請(qǐng)退稅嗎
老師,速達(dá)是什么軟件,好用嗎?
老師,請(qǐng)教你一下。2025年1-3月我們預(yù)付了10萬的電話,其中這個(gè)電費(fèi)一部分買電出去了。4月我們開了買電的發(fā)票5萬,剩下5萬是屬于我們的成本。之前的賬是做了預(yù)付款10萬。那么4月的賬,這個(gè)我們應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄呢
科目余額表并不能更改數(shù)字,只能在初始余額哪里填,
同學(xué)你好,你現(xiàn)在是想修改科目余額表嗎,我的意思是說,你在帳套里面導(dǎo)出你要填寫的那個(gè)期間的科目余額表,根據(jù)這個(gè)去填寫一致就好了