這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該是之前季度不超45萬(wàn)免增值稅的
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,請(qǐng)問(wèn)這銷售額是指那不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不?如果一個(gè)月超過(guò)了10萬(wàn),但是一季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)是不是也免征增值稅呢?
三季度收入超過(guò)了30萬(wàn),交了增值稅。但是四季度紅沖了一筆三季度的收入幾萬(wàn)塊錢(qián)。那紅沖的這筆增值稅已經(jīng)交了,怎么辦
老師好,我是小規(guī)模納稅人,蘇工辦(2019)73號(hào),對(duì)季銷售額未超過(guò)30萬(wàn),按規(guī)定免征增值稅的小規(guī)模納稅人,至2021.12.31暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 我們這個(gè)季度開(kāi)票收入超過(guò)30萬(wàn)了,那工會(huì)經(jīng)費(fèi)是一定要交呢?還是可以免的呢?(因?yàn)橐郧凹径仁杖攵紱](méi)超過(guò)30萬(wàn),都是免的),謝謝!
老師,想問(wèn)下,小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,免征的部分計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,那內(nèi)賬的的話可以價(jià)稅合計(jì)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?如果都價(jià)稅合計(jì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,季末發(fā)現(xiàn)超過(guò)30萬(wàn)了,需要繳納增值稅了又需要怎么處理?
老師好!小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,每月做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的賬務(wù)處理要確定增值稅嗎?平時(shí)一季度一般不超過(guò)30萬(wàn)的,但是第一季度第一個(gè)月?tīng)I(yíng)收有20萬(wàn)了,第一季度可能會(huì)超30萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)金流量表的支付職工以及為職工支付的現(xiàn)金,工資是統(tǒng)計(jì)應(yīng)發(fā)工資,還是實(shí)發(fā)工資
在稅務(wù)稽查中,增值稅申報(bào)收入與企業(yè)所得稅申報(bào)收入之間的不一致經(jīng)常受到關(guān)注。導(dǎo)致這種差異的可能原因有哪些?
支付工資和收回個(gè)人社保的會(huì)計(jì)分錄
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)的擴(kuò)音器會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市去購(gòu)蔬菜發(fā)生的飯費(fèi)住宿會(huì)計(jì)分錄怎么做
小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人的發(fā)票嗎
以前年度電費(fèi)單今年收到,如何作會(huì)計(jì)分錄
財(cái)管31題怎么做,謝謝
老師,供應(yīng)商是一般納稅人稅率是13%,我給他委外加工,加工費(fèi)稅率是多少,如果不是一般納稅人又是多少加工費(fèi)的
老師,我北京的企業(yè),我想要公示我的實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址,請(qǐng)問(wèn)怎么操作