你好,可以的,其他的業(yè)務(wù)你可以正常開(kāi)的。
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,如果是人力資源選擇了開(kāi)具5個(gè)點(diǎn)的差額票,那我們還有其他業(yè)務(wù),“研發(fā)和技術(shù)服務(wù)”我能以6個(gè)點(diǎn)開(kāi)具出去?不是說(shuō)一旦選擇5個(gè)點(diǎn)的差額票,其他的稅率不能開(kāi)具了?
老師 剛剛稅務(wù)局打電話(huà)了,說(shuō)現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)具是新系統(tǒng),試點(diǎn)運(yùn)行,讓我開(kāi)一張發(fā)票測(cè)試能不能正常開(kāi)具,我說(shuō)我們沒(méi)有最近業(yè)務(wù),他說(shuō)沒(méi)事,金額開(kāi)個(gè)5塊錢(qián),對(duì)你們不影響 那我業(yè)務(wù)選什么呢
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:我們正在和甲方談一個(gè)合同,合同中涉及工程費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)和設(shè)備供貨。如果在合同中已約定清楚上述三部分每項(xiàng)金額,在發(fā)票開(kāi)具時(shí),我們是不是就可以三個(gè)不同稅點(diǎn)的發(fā)票了。 也就是說(shuō)是不是可以同時(shí)開(kāi)具6%、9%、13%三種稅點(diǎn)的發(fā)票
小規(guī)模納稅人,勞務(wù)人力資源差額5個(gè)點(diǎn)開(kāi)票,是不是可以混開(kāi),一些開(kāi)5個(gè)點(diǎn),一些1個(gè)點(diǎn),一些3個(gè)點(diǎn)的開(kāi),按照業(yè)務(wù)來(lái),還是選擇了5個(gè)點(diǎn)差額開(kāi)票,36個(gè)月內(nèi)不可以變更,同樣的事項(xiàng)下面只能是選擇5個(gè)點(diǎn)的票面開(kāi)具
小規(guī)模公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷(xiāo)流程是哪些?
請(qǐng)問(wèn)有經(jīng)驗(yàn)的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購(gòu)進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)票需要確認(rèn)按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣?謝謝!
組織盤(pán)點(diǎn)大會(huì),盤(pán)點(diǎn)方面成本核算要提什么要求讓其他部門(mén)提供
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬(wàn)多,但是沒(méi)有計(jì)提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話(huà)要怎么寫(xiě)分錄吖?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)建安發(fā)票需要部分沖紅寫(xiě)什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個(gè)人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個(gè)人繳納了個(gè)稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個(gè)120元的稅,要求 要我們公司承擔(dān),然后我們公司對(duì)公支付了租金+稅費(fèi)錢(qián)給房東,總計(jì)是5120元,那這個(gè)租金5000元是有發(fā)票的,120元沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)到時(shí)入賬怎么入,做無(wú)票處理嗎,然后年度匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師公司提供租賃服務(wù),購(gòu)入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說(shuō)的我轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進(jìn)去對(duì)吧?然后把轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個(gè)模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,法人繳納實(shí)收資本款項(xiàng),將備注寫(xiě)成了注資款,可以嗎?
老師即有消費(fèi)稅又有增值稅,計(jì)提附加稅的時(shí)候只從消費(fèi)稅及附加稅申報(bào)表上取數(shù)就可以了,對(duì)嗎
只有你的人力資源服務(wù)業(yè)務(wù)有關(guān)的事開(kāi)5%的。
明白,謝謝
不用客氣,工作愉快。