借銀行存款負(fù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品fushui
老師好!我公司2018年收到一筆貨款,沒(méi)有開(kāi)票給對(duì)方,也沒(méi)有做收入,這家客戶已經(jīng)不合作了,我現(xiàn)在想處理賬務(wù),想做退款處理,但不是退回對(duì)方賬戶上,有什么好的建議呢?
老師,之前一筆收入按無(wú)票收入報(bào)稅了,現(xiàn)在客戶把一部分退貨了,我已退款給他,這筆業(yè)務(wù)完整的帳務(wù)處理怎么做呢
老師,之前我收了一筆錢(qián)已經(jīng)做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在客戶退款了,需要沖銷(xiāo)收入,怎么做分錄呢?
老師。請(qǐng)教個(gè)事情。 我們公司去年發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)??蛻舾覀冑?gòu)買(mǎi)了一筆貨物。我們也代開(kāi)了普票給客戶,現(xiàn)在客戶要退這筆貨其中一部分。那退貨這部分貨款的發(fā)票要怎么處理。
老師,之前客戶不需要發(fā)票,按無(wú)票報(bào)稅了,入帳為借銀行存款,貸主營(yíng)收入貸應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在客戶又想補(bǔ)這份發(fā)票了,帳務(wù)怎么處理呢
老師你好,公司購(gòu)買(mǎi)商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來(lái),一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來(lái)交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額是按開(kāi)票申報(bào)還是按賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰(shuí)需要給誰(shuí)預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒(méi)有系統(tǒng),倉(cāng)庫(kù)目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
老師您好,想問(wèn)下小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn),增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問(wèn)存貨為啥用30呢,資料4都說(shuō)了發(fā)票注明價(jià)款33萬(wàn)。這個(gè)真的太難了。
老師,上月還有一些無(wú)票收入,在報(bào)稅時(shí),可以按從全月無(wú)票稅額總數(shù)把這個(gè)負(fù)數(shù)的稅抵減后申報(bào)嗎
你好,可以的,可以這么做。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。