計(jì)入辦公費(fèi) 做固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)處理就行

金蝶軟件專業(yè)版,以前月份的固定資產(chǎn)卡片原值錄入了含稅價(jià),賬務(wù)處理時(shí)是金額和稅分開的,現(xiàn)在修改了固定資產(chǎn)卡片的原值,凈殘值是否需要手動(dòng)修改,還是系統(tǒng)下月自動(dòng)更正?
老師,請(qǐng)問今年四月份我們錄固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候把原值錄多了,現(xiàn)在調(diào)整原值,我應(yīng)該怎么做分錄?多計(jì)提的折舊應(yīng)該怎么處理?
7月份的固定資產(chǎn)卡片發(fā)現(xiàn)原值錄多了4.8,應(yīng)該是辦公費(fèi) 金蝶軟件這個(gè)怎么處理
金蝶星辰軟件,1月購(gòu)買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價(jià)暫估了。這個(gè)暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
請(qǐng)問多計(jì)提了的固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么處理?因?yàn)檐浖栴}發(fā)現(xiàn)之前固定資產(chǎn)從9月份開始每個(gè)月折舊都變成雙倍折舊!這多計(jì)提了的折舊應(yīng)該怎么處理了呢?
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬元,對(duì)方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來啊


那計(jì)提的部分呢 他會(huì)自動(dòng)更正么?
同學(xué)你好 這個(gè)不會(huì) 你沖減多計(jì)提
那原值就差4.8
這個(gè)你看下多折舊了多少紅沖了就行