你好,這個大概就是5%的作用

我們是一般納稅人,銷售貨物不含稅,對方要開票,收銷售金額的8個點,現(xiàn)在我們的銷售金額不含稅是62292元,包括稅點我們應(yīng)該收客戶多少錢?
請教老師一個問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應(yīng)商取得進(jìn)項票的方式是通過我方開出去銷項發(fā)票的金額,按照設(shè)定好的利潤點,計算后從供應(yīng)商取得進(jìn)項發(fā)票,不會要供應(yīng)商給我們多開,一般都是需要多少進(jìn)項發(fā)票就要供應(yīng)商提供多少進(jìn)項發(fā)票給我們,目前我們設(shè)定的毛利點是8%,相應(yīng)的增值稅稅負(fù)率只有1%,請問老師我是按設(shè)定的增值稅稅負(fù)率取進(jìn)項發(fā)票好些還是按毛利點取進(jìn)項發(fā)票好些呢?
小微企業(yè)給客戶開不含稅金額3萬的增票,從供應(yīng)商那邊取得的進(jìn)項增票對方收9%的稅點,稅負(fù)是4%,我該收客戶多少稅點?
我們公司是一般納稅人(增值稅6個點) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)。現(xiàn)在要付給供應(yīng)商5萬(小規(guī)模只能開3個點)?,F(xiàn)在我要怎么計算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補(bǔ)我進(jìn)項3個點不是6個點的差額
請教老師。 客戶購進(jìn)貨物的不含稅金額是70萬,另外客戶愿意給的稅點,要求開具銷項發(fā)票,如果銷貨的企業(yè)增值稅稅負(fù)率是1%, 那應(yīng)該一共從客戶那里收回多少金額?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須單獨新增個管理費用裝修費呢
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須計入待攤費用里按期分?jǐn)偅?/p>
麻煩找下樸老師,老師用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老板,我們公司平時有雇用一些老板講課,對方給我開了一張:授課費的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個人所得稅了,請問一下我們公司申報殘疾人保障金時計算工資總額包不包含這些老師的授課費在內(nèi)?
請問老師,出口貨物信息,出口貨物耗用進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件金額,是什么意思,稅務(wù)推送的。出口商品信息,禁止出口或不退稅。推送讓做報關(guān)單確認(rèn),不明白這是什么意思
老師,外購的貨物,贈送客戶,視同銷售,確認(rèn)增值稅銷項,會計上不確認(rèn)收入吧
老師,問一下之前多交了附加稅現(xiàn)在申請退回,申請了抵扣稅費,那這個要怎樣做分錄
老師,24年9月份有一個銷售額稅點報錯了,現(xiàn)在把申報表修改后補(bǔ)交了稅款,我是不是要把24年的申報表都做修改
老師,不是很明白。換個角度這個問題類似空開發(fā)票,收多少稅點合適。開出3萬票,稅負(fù)4%,就得納稅1200,進(jìn)項抵扣2700,差不多得花1900買進(jìn)項。然后城建稅80多,所得稅不考慮其他因素10%的話大概900。也就是1200+1900+80+900=4080,也就是13.6%,這樣的理解錯在哪?。恳恢睕]仔細(xì)考慮過這個問題,請老師指點指點。感謝。
你這個思路可以全部說一下嗎,說的不太清楚
老師,圖片上列出來,這樣有沒清楚點?
我認(rèn)為的是稅負(fù)4%只是針對增值稅,在你增值稅的基礎(chǔ)上算出來附加稅,然后和所得稅,這樣總的稅額除以收入,就是你大概收的百分比