借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
月末增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么處理? 年末又是怎么處理?有沒(méi)有具體的分錄
沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),紅沖了一部分以前的銷(xiāo)項(xiàng),月末怎么做增值稅處理?寫(xiě)下分錄謝謝
假如這月只有新增的銷(xiāo)項(xiàng)稅11.66,沒(méi)有新增的進(jìn)項(xiàng)稅,上月留底進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票稅額為2913.29,月底和次月需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)未交進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票增值稅 請(qǐng)問(wèn)分錄寫(xiě)啥 次月認(rèn)證完銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)的分錄也說(shuō)下 謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?比如只有銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,需要怎么處理,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)又是怎么處理,請(qǐng)列舉具體的分錄謝謝!
比如4月份進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn),全部認(rèn)證,銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn)月末增值稅怎么做賬,分錄咋寫(xiě),4月份多10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng),等到5月,銷(xiāo)項(xiàng)20,進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn)了,月末增值稅又怎么做分錄
老師,主辦會(huì)計(jì)讓發(fā)員工7月工資前做個(gè)總的付款申請(qǐng)單,可以在電腦上填好打印出來(lái)簽字嗎?申請(qǐng)人填誰(shuí)比較合適?
城鎮(zhèn)土地使用稅繳納時(shí)間可以在稅務(wù)登記時(shí)間延后幾個(gè)月嗎?
員工工作餐費(fèi),應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi),還是應(yīng)付職工薪酬里面的福利費(fèi)
公司發(fā)工資是,分開(kāi)發(fā)好,還是一次性發(fā)好?那個(gè)員工扣個(gè)人所得稅低一點(diǎn)?
您好老師我們是物業(yè) 公司,對(duì)方給我們簽訂了電梯維修合同,附件有更換的配件,那對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票時(shí),直接開(kāi)具勞務(wù).修理行嗎
公司領(lǐng)導(dǎo)要看公司的綜合稅負(fù)率,我這邊按照所有的稅額除以進(jìn)銷(xiāo)的差額計(jì)算對(duì)嗎?就是比如我的稅額是10萬(wàn),然后進(jìn)項(xiàng)是20萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng)是30萬(wàn)都是按照不含稅算的,我掙了10萬(wàn),我的稅負(fù)率是10/10=1 對(duì)嗎?
按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)人所得稅,退休人員的信息采集表需要修改嗎?
支付員工工作餐的餐費(fèi),計(jì)入什么科目
看企業(yè)是不是小型企業(yè)?如果一個(gè)集團(tuán)母公司向下有兩個(gè)分公司,看企業(yè)是不是中型企業(yè)或小微型企業(yè),是看三家合并的還是單獨(dú)的母公司?
每年可由合并企業(yè)彌補(bǔ)被合并企業(yè)虧損限額=被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值×截至合并業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)年年末國(guó)家發(fā)行的最長(zhǎng)期限的國(guó)債利率,怎么理解?想不清楚原理記不住
這個(gè)分錄借方和貸方都是紅色的吧?
你說(shuō)的這個(gè)分錄不對(duì)吧,?貸方應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅吧?
你好,都是籃子的。進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)都需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
基本正常的我都會(huì),咱先看下這個(gè)問(wèn)題的前提哈,本月沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),且開(kāi)了紅字銷(xiāo)售發(fā)票,
你好,那你的銷(xiāo)項(xiàng)是不是在貸方有負(fù)數(shù)余額或者是有借方余額?那你是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該放到貸方?
先看下銷(xiāo)項(xiàng)的余額的方向在哪里。
您看看我覺(jué)得應(yīng)該是這樣,藍(lán)字 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
哦,可以的,那和我寫(xiě)的那個(gè)不一樣嗎?你的分錄做錯(cuò)了,你應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅里面的。
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