借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
增值稅期末處理分錄 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末需要做賬務(wù)處理嗎?還是直接在進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)?怎么提現(xiàn),分錄怎么寫
月末增值稅銷項(xiàng)稅,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么處理? 年末又是怎么處理?有沒(méi)有具體的分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)下月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅額的分錄該怎么處理呢
老師們上午好。小企業(yè)準(zhǔn)則下的增值稅月末處理怎么做分錄?銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)的分錄? 進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)分錄?小企業(yè)準(zhǔn)則下的增值稅月末也需要計(jì)提嗎?
出租挖掘機(jī)加司機(jī)是開經(jīng)營(yíng)租賃還是建筑服務(wù)
電源測(cè)試系統(tǒng)可以是庫(kù)存商品嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模企業(yè)購(gòu)貨車就借固定資產(chǎn),貸銀行存款嗎
老師 承兌怎么用啊,甲方差我們錢,一萬(wàn)多,要給承兌
老師汽車修理廠內(nèi)賬,每天收好幾次錢,我要做好幾次分錄,一張憑證可以做很多個(gè)分錄嗎,有沒(méi)有簡(jiǎn)便方法
您好,咨詢一下,服務(wù)行業(yè)收到客人給的小費(fèi),怎么入賬,比如我們餐廳專門有一個(gè)給小費(fèi)的箱子,客人自己投錢,一個(gè)季度我們開箱看一下里面有多少錢,比如有10000,餐廳的工作人員分4000出去,公司留6000. 那這個(gè)6000我要怎么入賬,員工分4000需要報(bào)個(gè)稅嗎?怎么樣做比較合規(guī)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師 我們企業(yè)屬于分公司所得稅繳納比例25% 掛靠給別人的工程資質(zhì)應(yīng)該收他們多少企業(yè)所得稅比例合適呢
個(gè)人拍賣物品原值覺(jué)得理解不了那個(gè)原值確定,為什么只有拍賣會(huì)有相關(guān)稅費(fèi)
老師25年6月末科目余額表期初的進(jìn)項(xiàng)稅額借方是81901.05,期末余額借方81901.05,轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方期初,期末余額都是82170.26,銷項(xiàng)稅額的貸方期初,期末都是108406.94,應(yīng)交增值稅的貸方余額是負(fù)數(shù)55664.37 同學(xué)
老師您好請(qǐng)問(wèn),有限責(zé)任公司普通注銷,清算公告填報(bào)里面,自然人和非自然人怎么填寫?自然人可以填股東,非自然人呢?
月末年末都可以這么做的。
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的處理?怎么做賬呢
做第一個(gè)和第二個(gè),其他的不做。
就是銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅才做賬,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不做嗎?那每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)都掛著嗎?
不是那個(gè)意思,不管進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的都可以做第一個(gè)和第二個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)而已啊。